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【单选题】领导干部已离开任职岗位( )年以上的,无法正常实施经济责任审计的情况,一般不安排经济责任审计。

A、 A、二

B、 B、三

C、 C、四

D、 D、五

答案:A

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

审计技能竞赛题库
【单选题】审计报告日期,一般以( )作为报告日期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-426c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理制度,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0487-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】所有单位都必须设立内部审计机构进行内管干部经济责任审计,内部审计力量不足时也不能购买社会审计服务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-981c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】 内部审计结果以及整改情况在一定范围内通报。企业要建立整改清单,明确任务书、时间表、路线图,实行( ),确保整改落实效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-d4bd-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构与外部专家签订的书面协议中不包括( )内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-62fa-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》所称审计通知书,是指( )在实施审计之前,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-4638-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计计划一般不包括以下哪种类型?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-25e9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】下属单位、分支机构较多或者实行系统垂直管理的单位,其内部审计机构应当对全系统的内部审计工作进行指导和监督。系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,在向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告的同时,应当及时向上一级单位的内部审计机构报告。单位应当将内部审计( )以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-1a2b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当( ),公正、不偏不倚地作出审计职业判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-0e65-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员需要在审计( )执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3860-c01e-9f03cae47300.html
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】领导干部已离开任职岗位( )年以上的,无法正常实施经济责任审计的情况,一般不安排经济责任审计。

A、 A、二

B、 B、三

C、 C、四

D、 D、五

答案:A

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

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相关题目
【单选题】审计报告日期,一般以( )作为报告日期。

A. A.内部审计机构负责人签发日

B. B.审计组组长签发日

C. C.被审计单位负责人签发日

D. D.审计项目完成日

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【判断题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理制度,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。( )

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0487-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】所有单位都必须设立内部审计机构进行内管干部经济责任审计,内部审计力量不足时也不能购买社会审计服务。( )

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【单选题】 内部审计结果以及整改情况在一定范围内通报。企业要建立整改清单,明确任务书、时间表、路线图,实行( ),确保整改落实效果。

A. A. “销号”管理

B. B. “划号”管理

C. C. “叫号”管理

D. D. “报号”管理

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【单选题】内部审计机构与外部专家签订的书面协议中不包括( )内容。

A. A.外部专家的家庭住址

B. B.外部专家服务的目的、范围及相关责任

C. C.外部专家服务结果的预定用途

D. D.在审计报告中可能提及外部专家的情形

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

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【单选题】《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》所称审计通知书,是指( )在实施审计之前,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。

A. A、外部审计机构

B. B、内部审计机构

C. C、政府审计部门

D. D、社会审计组织

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

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【单选题】审计计划一般不包括以下哪种类型?( )

A. A.月度审计计划

B. B.年度审计计划

C. C.项目审计方案

D. D.以上都包括

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

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【单选题】下属单位、分支机构较多或者实行系统垂直管理的单位,其内部审计机构应当对全系统的内部审计工作进行指导和监督。系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,在向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告的同时,应当及时向上一级单位的内部审计机构报告。单位应当将内部审计( )以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。

A. A、工作报告、工作总结、审计报告、整改情况

B. B、工作计划、工作总结、审计报告、整改情况

C. C、工作计划、工作报告、审计报告、整改情况

D. D、工作计划、工作总结、审计报告、整改进程

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

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【单选题】内部审计人员应当( ),公正、不偏不倚地作出审计职业判断。

A. A.公正性原则

B. B.客观性原则

C. C.自主性原则

D. D.诚信原则

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

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【单选题】内部审计人员需要在审计( )执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。

A. A.计划阶段

B. B.实施阶段

C. C.完成阶段

D. D.未开始阶段

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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