答案:A
解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》
答案:A
解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》
解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》
A. A、董事会或者最高管理层
B. B、总经理
C. C、董事长
D. D、审计委员会
解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》
A. A.进行内容保密
B. B.牟取不正当利益
C. C.保护被审计对象权益
D. D.不向外披露
解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》
A. A、对组织是否实现信息技术管理目标进行审查和评价
B. B、基于评价意见提出管理建议
C. C、协助组织信息技术管理人员有效地履行职责
D. D、试运营信息系统
解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
A. A、独立性
B. B、准确性
C. C、客观性
D. D、有效性
解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》
A. A、分组管理
B. B、分层管理
C. C、分级管理
D. D、越级管理
解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)
解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计
A. A.组织董事会
B. B.最高管理层
C. C.内部审计机构负责人
D. D.外部审计机构负责人
解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》
解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)
解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》