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【判断题】审计意见是内部审计机构对审计发现的主要问题提出的纠 正处理意见。内部审计机构可以在组织授权处理范围内直接提 出审计意见;超出组织授权范围的,可以建议组织适当管理层或相关部门作出处理。

答案:A

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

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【单选题】内部审计机构在外部审计对本组织开展审计过程中,协调工作不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-69da-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】工会换届时,根据经审会应当与同级工会委员会同时考察、同时报批、同时选举产生的原则,预审中,专业人员比例总体不符合规定的,不得提交工会代表大会或经审会全体会议、常委会议选举。( )
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【单选题】经审会应当建立审计整改督察制度,对被审计单位进行 ( ),督促其落实整改意见,执行审计决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-1aa4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构履行职责时,可以行使以下职权( )
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【单选题】外部专家的来源不包括以下哪种( )。
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【判断题】内部审计人员在实施审计业务时不需要考虑重要性原则。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-02fd-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】选取的样本应当有( ),具有与审计总体相似的特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-20e5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构和内部审计人员在确定绩效审计评价标准时,应当与( )进行沟通,在双方认可的基础上确定绩效审计评价标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-7ffa-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】2.工会经费审查委员会委员候选人专业预审的依据包括以下哪项?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-0c22-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】如果发现审计工作底稿存在问题,复核人员应当在( )中加以说明,并要求相关人员补充或者修改审计工作底稿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-8fa8-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计意见是内部审计机构对审计发现的主要问题提出的纠 正处理意见。内部审计机构可以在组织授权处理范围内直接提 出审计意见;超出组织授权范围的,可以建议组织适当管理层或相关部门作出处理。

答案:A

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

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相关题目
【单选题】内部审计机构在外部审计对本组织开展审计过程中,协调工作不包括( )。

A. A.提供外部审计所需的内部资料

B. B.安排内部人员全程监督外部审计,防止出错

C. C.解答外部审计人员关于内部政策和程序的疑问

D. D.协调外部审计人员与组织内其他部门的沟通

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

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【判断题】工会换届时,根据经审会应当与同级工会委员会同时考察、同时报批、同时选举产生的原则,预审中,专业人员比例总体不符合规定的,不得提交工会代表大会或经审会全体会议、常委会议选举。( )

解析:来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-0d94-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】经审会应当建立审计整改督察制度,对被审计单位进行 ( ),督促其落实整改意见,执行审计决定。

A. A、审计监督

B. B、审计调查

C. C、审计回访

D. D、审计督察

解析:来源《中国工会审计条例》。

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【单选题】内部审计机构履行职责时,可以行使以下职权( )

A. A、要求被审计单位按时报送发展规划、重大决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料

B. B、检查有关财政财务收支、经济活动、外部控制、风险管理的资料、文件,现场勘察实物,检查有关计算机系统以及电子数据、资料

C. C、对正在进行的违法违规、严重损失浪费行为及时向单位报告,经同意作出制止决定

D. D、对直接和间接负责的主管人员和其他直接责任人员,依纪依法应当给予处分、处罚或者涉嫌犯罪的,提出移送处理的建议

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】外部专家的来源不包括以下哪种( )。

A. A.从组织外部聘请

B. B.从组织内部的其他部门临时抽调

C. C.在组织内部指派

D. D.由合作单位推荐后从外部聘请

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

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【判断题】内部审计人员在实施审计业务时不需要考虑重要性原则。( )

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

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【单选题】选取的样本应当有( ),具有与审计总体相似的特征。

A. A.充分性

B. B.相似性

C. C.代表性

D. D.经济性

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【单选题】内部审计机构和内部审计人员在确定绩效审计评价标准时,应当与( )进行沟通,在双方认可的基础上确定绩效审计评价标准。

A. A、员工

B. B、审计人员

C. C、组织管理层

D. D、经营管理层

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

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【多选题】2.工会经费审查委员会委员候选人专业预审的依据包括以下哪项?

A. A.大中专院校(含各级党校、行政学院)毕业证书

B. B.财政部等部门颁发的专业任职资格证书

C. C.短期培训结业证书

D. D.职称考试合格证书

解析:来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

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【单选题】如果发现审计工作底稿存在问题,复核人员应当在( )中加以说明,并要求相关人员补充或者修改审计工作底稿。

A. A、审计报告

B. B、审计计划

C. C、复核意见

D. D、审计流程

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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