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【判断题】关注境外机构是否建立健全法律风险防范机制,严格执行重大决策、合同的审核与管理程序,是否存在盲目开展境外 业务造成损失或者风险。

答案:A

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

审计技能竞赛题库
【单选题】评价方案应包括的内容不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-d817-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】工会会计是核算、反映、监督工会( )的专业会计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-330e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员应当记录电子数据的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-73a6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】各级审计机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分认识加强内部审计工作对( )单位内部管理、( )整合审计资源、( )审计监督整体效能、( )审计事业发展的重要意义。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-45ba-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员与组织内外相关机构和人员进行沟通,保持良好人际关系的目的不包括以( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-7d1c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况,编制( ),并报经组织党委(党组)、董事会(或者主要负责人)或者最高管理层批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e9ad-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 内部审计机构负责人是内部审计质量控制的唯一责任人。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-b481-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不需要建立健全审计报告分级复核制度。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-e495-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的重要问题、审计结论、意见和建议。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3208-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计机关应当指导单位建立健全内部审计制度、统筹安排审计计划、突出审计重点、加强审计整改等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-bcb7-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【判断题】关注境外机构是否建立健全法律风险防范机制,严格执行重大决策、合同的审核与管理程序,是否存在盲目开展境外 业务造成损失或者风险。

答案:A

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

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审计技能竞赛题库
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【单选题】评价方案应包括的内容不包括( )。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-d817-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】工会会计是核算、反映、监督工会( )的专业会计。

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B. B预算执行和财务状况

C. C财务状况和收支情况

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解析:来源《工会会计制度》。

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【单选题】采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员应当记录电子数据的( )。

A. A.采集和处理过程

B. B.存储和备份过程

C. C.传输和加密过程

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解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

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【单选题】各级审计机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分认识加强内部审计工作对( )单位内部管理、( )整合审计资源、( )审计监督整体效能、( )审计事业发展的重要意义。

A. A、强化、统筹、增强、推进

B. B、增强、强化、统筹、推进

C. C、增强、统筹、强化、推进

D. D、推进、统筹、强化、增强

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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【单选题】内部审计人员与组织内外相关机构和人员进行沟通,保持良好人际关系的目的不包括以( )。

A. A.建立相互信任关系,促进交流沟通

B. B.树立内部审计人员的绝对权威

C. C.取得理解配合,及时获得信息,提高审计效率

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解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

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【单选题】内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况,编制( ),并报经组织党委(党组)、董事会(或者主要负责人)或者最高管理层批准。

A. A. 项目审计方案

B. B. 年度审计计划

C. C. 审计通知书

D. D. 审计工作底稿

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e9ad-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 内部审计机构负责人是内部审计质量控制的唯一责任人。( )

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-b481-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不需要建立健全审计报告分级复核制度。( )

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-e495-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的重要问题、审计结论、意见和建议。( )

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3208-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计机关应当指导单位建立健全内部审计制度、统筹安排审计计划、突出审计重点、加强审计整改等。( )

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-bcb7-c01e-9f03cae47300.html
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