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【判断题】信息系统审计的目标是为了确保信息系统的安全性、可靠性和合规性。( )

答案:A

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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【判断题】分析程序是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性,并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4404-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】评价外部审计工作质量按照( )阶段进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-d443-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构可以采用( )对中介机构的工作质量进行评价。
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【判断题】预审表由下级地方、产业和基层工会填写,报上级工会组织部门,上级工会组织、经审部门联合预审,报党组织同意后由上级工会经审会签署意见,提交有关会议履行程序。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-1078-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计机关应当按照国家有关规定对内部审计( )组织进行政策和业务指导,推动内部审计自律组织按照法律法规和章程开展活动。必要时,可以向内部审计( )组织购买服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-27a5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】准则中提到的评价外部审计工作质量主要是针对外部审计的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-e78f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】高校内部审计机构应配备足够的内部审计人员,内部审计人员数量应不低于教职工总数的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-8edf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取( )的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-7938-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】建立健全指导和监督工作长效机制。审计机关要健全( )机制,明确负责指导和监督工作的职能部门和业务部门职责,加强协作配合,将对内部审计的业务指导和监督纳入年度工作内容,与审计业务工作同部署、同落实、同检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-3f47-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、( )的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-0ee1-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息系统审计的目标是为了确保信息系统的安全性、可靠性和合规性。( )

答案:A

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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【判断题】分析程序是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性,并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4404-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】评价外部审计工作质量按照( )阶段进行。

A. A.评价准备、评价实施和评价反馈

B. B.评价计划、评价执行和评价总结

C. C.评价准备、评价实施和评价报告

D. D.评价策划、评价操作和评价通报

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

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【单选题】内部审计机构可以采用( )对中介机构的工作质量进行评价。

A. A.定性方式

B. B.定量方式

C. C.定性定量相结合的方式

D. D.以上都可以

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-167a-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】预审表由下级地方、产业和基层工会填写,报上级工会组织部门,上级工会组织、经审部门联合预审,报党组织同意后由上级工会经审会签署意见,提交有关会议履行程序。( )

解析:来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

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【单选题】审计机关应当按照国家有关规定对内部审计( )组织进行政策和业务指导,推动内部审计自律组织按照法律法规和章程开展活动。必要时,可以向内部审计( )组织购买服务。

A. A、自律

B. B、自行

C. C、自制

D. D、自我

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

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【单选题】准则中提到的评价外部审计工作质量主要是针对外部审计的( )。

A. A.审计计划

B. B.审计实施过程

C. C.审计结果

D. D.工作过程及结果

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-e78f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】高校内部审计机构应配备足够的内部审计人员,内部审计人员数量应不低于教职工总数的( )。

A. A、2‰

B. B、3‰

C. C、4‰

D. D、5‰

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-8edf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取( )的审计证据。

A. A、相关、可靠和充分

B. B、完整、可靠和充分

C. C、准确、完整和充分

D. D、可靠、完整和相关

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

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【单选题】建立健全指导和监督工作长效机制。审计机关要健全( )机制,明确负责指导和监督工作的职能部门和业务部门职责,加强协作配合,将对内部审计的业务指导和监督纳入年度工作内容,与审计业务工作同部署、同落实、同检查。

A. A、工作合作

B. B、工作责任

C. C、工作总结

D. D、工作督察

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-3f47-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、( )的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。

A. A、主要负责人

B. B、单位法人

C. C、审计负责人

D. D、财务负责人

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

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