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【判断题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理制度,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。( )

答案:A

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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【单选题】结果沟通的目的,是提高审计结果的( ),并取得被审计单位、组织适当管理层的理解和认同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-a63c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计机关应当指导单位建立健全内部审计制度、统筹安排审计计划、突出审计重点、加强审计整改等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-bcb7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对于审计建议,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-bb0f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当向董事会或者最高管理层报请批准的事项包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-25ce-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】组织层面信息技术控制,是指董事会或者最高管理层对信息技术治理职能及内部控制的重要性的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9efe-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构可以聘请其他专业机构或者人员对审计项目的某些特殊问题进行鉴定,并将( )作为审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7540-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】年度审计计划中的审计资源仅指人力资源。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-416a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】省工会审计整改约谈实施过程不包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-fc64-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在审计业务执行过程中,审计项目负责人应当加强对( )的现场复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-9160-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】抽样风险主要包括( )
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审计技能竞赛题库

【判断题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理制度,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。( )

答案:A

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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相关题目
【单选题】结果沟通的目的,是提高审计结果的( ),并取得被审计单位、组织适当管理层的理解和认同。

A. A、客观性、公正性

B. B、独立性、专业性

C. C、公正性、权威性

D. D、客观性、谨慎性

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-a63c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计机关应当指导单位建立健全内部审计制度、统筹安排审计计划、突出审计重点、加强审计整改等。( )

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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【单选题】对于审计建议,以下说法正确的是( )

A. A、审计建议只是一种可有可无的参考

B. B、审计建议必须被被审计单位完全接受

C. C、审计建议是基于审计发现等提出的改进措施或方向

D. D、审计建议由被审计单位自行提出,审计机构无需参与

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

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【单选题】内部审计机构应当向董事会或者最高管理层报请批准的事项包括( )。

A. A、内部审计章程

B. B、年度审计计划

C. C、财务预算

D. D、以上都包括

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】组织层面信息技术控制,是指董事会或者最高管理层对信息技术治理职能及内部控制的重要性的( )。

A. A、态度、认识和措施

B. B、态度、计划和调控

C. C、肯定、认识和措施

D. D、否定、认识和调控

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【单选题】内部审计机构可以聘请其他专业机构或者人员对审计项目的某些特殊问题进行鉴定,并将( )作为审计证据。

A. A.鉴定结论

B. B.鉴定过程

C. C.鉴定人员

D. D.鉴定机构

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7540-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】年度审计计划中的审计资源仅指人力资源。( )

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-416a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】省工会审计整改约谈实施过程不包含( )。

A. A.通知

B. B.谈话

C. C.表态

D. D.纪要

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-fc64-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在审计业务执行过程中,审计项目负责人应当加强对( )的现场复核。

A. A、审计流程

B. B、审计计划

C. C、审计报告

D. D、审计工作底稿

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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【单选题】抽样风险主要包括( )

A. A.误受风险和误拒风险

B. B.样本风险

C. C.审计总体风险

D. D.抽样方法风险

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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