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【单选题】工会经费计拨的比例是( )。

A、 A、1%

B、 B、2%

C、 C、3%

D、 D、4%

答案:B

解析:来源《工会法》。

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【单选题】内部审计人员有责任警示被审计单位关注物资采购的( )和潜在风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7d9a-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,尤其对于重要审计事项,应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-8242-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在设立监事会的组织中,内部审计机构应当在授权范围内( )监事会的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2c22-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】始终坚持( ),增强如影随形的思想自觉,把经济监督作为经审工作的主责主业,更好发挥独特作用。
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【单选题】内部审计与外部审计的协调工作,应当在组织董事会或者最高管理层的支持和监督下,由( )具体组织实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-5080-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告应当包括审计概况、审计依据、审计评价、审计发现、( )和审计建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f335-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部董事会或者最高管理层应当定期对内外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整、改进内外部审计协调工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-51e8-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 单位应当推动内管干部经济责任审计结果的充分运用,健全经济责任审计整改落实、责任追究、情况通报等制度,将内管干部经济责任审计结果以及整改情况作为干部考核、任免和奖惩的重要参考。( )
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【单选题】审计通知书不包括以下哪些内容( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-4c78-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】抽样结果的评价应当从( )两个方面进行,并以此为依据合理推断审计总体特征。
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题目内容
(
单选题
)
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审计技能竞赛题库

【单选题】工会经费计拨的比例是( )。

A、 A、1%

B、 B、2%

C、 C、3%

D、 D、4%

答案:B

解析:来源《工会法》。

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相关题目
【单选题】内部审计人员有责任警示被审计单位关注物资采购的( )和潜在风险。

A. A、已有

B. B、未知

C. C、过去

D. D、现有

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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【判断题】获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,尤其对于重要审计事项,应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。( )

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

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【单选题】在设立监事会的组织中,内部审计机构应当在授权范围内( )监事会的工作。

A. A、指导

B. B、监督

C. C、进行

D. D、配合

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】始终坚持( ),增强如影随形的思想自觉,把经济监督作为经审工作的主责主业,更好发挥独特作用。

A. A.全覆盖

B. B.辩证思维

C. C.分级管理

D. D.全方位

解析:来源《关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见》(苏工办〔2023〕47号)。

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【单选题】内部审计与外部审计的协调工作,应当在组织董事会或者最高管理层的支持和监督下,由( )具体组织实施。

A. A.组织董事会

B. B.最高管理层

C. C.内部审计机构负责人

D. D.外部审计机构负责人

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】审计报告应当包括审计概况、审计依据、审计评价、审计发现、( )和审计建议。

A. A. 审计意见

B. B. 审计决定

C. C. 审计整改情况

D. D. 审计风险评估

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

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【判断题】内部董事会或者最高管理层应当定期对内外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整、改进内外部审计协调工作。

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-51e8-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 单位应当推动内管干部经济责任审计结果的充分运用,健全经济责任审计整改落实、责任追究、情况通报等制度,将内管干部经济责任审计结果以及整改情况作为干部考核、任免和奖惩的重要参考。( )

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【单选题】审计通知书不包括以下哪些内容( )。

A. A、被审计单位名称或者被审计人员姓名

B. B、审计时间

C. C、外部审计机构的印章和签发日期

D. D、审计范围和审计内容

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

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【单选题】抽样结果的评价应当从( )两个方面进行,并以此为依据合理推断审计总体特征。

A. A.定量和定性

B. B.充分性和准确性

C. C.合规性和完整性

D. D.合理性和误差可接受性

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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