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【单选题】经审会应当定期向( )报告审计工作。

A、 A、上级工会

B、 B、同级工会委员会

C、 C、会员代表大会

D、 D、同级工会党组织

答案:D

解析:来源《中国工会审计条例》。

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【单选题】对单位内部同一部门(机构)、同一所属单位的( )名以上领导干部的经济责任审计,可以同步组织实施,分别认定责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-cb25-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应有下列权限,对可能转移、( )、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-171f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构可以在( )内实施后续审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-eb93-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人对( )负主要责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-ac11-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】围绕( ),把审计监督的重点放在国资监管政策措施的现执行上,重点关注企业改制重组清理退出、混改企业的后续运行、企业亏损的原因分析等关键环节,查深查透问题,通过加强对重要子企业的自己监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-d11b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人应当积极寻求( )或者最高管理层对内部审计工作的理解与支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2a9c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】为了规范审计证据的获取及处理,保证审计证据的( ),根据《内部审计基本准则》,制定本准则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6244-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在获取审 计证据过程中,要始终关注相关行为和结果背后权力运行的轨 迹, 以及被审计领导干部在其中所起的作用和应承担的责任, 避免问题与责任脱节。审计过程中,发现重大的问题线索应当 及时向党委(党组)、( )请示汇报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d101-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员应当制定控制自我评估计划,召集组织相关管理人员对内部控制进行自我评估,并做好组织、协调与记录工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-c765-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》,制定该准则的目的不包括( )。
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题目内容
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】经审会应当定期向( )报告审计工作。

A、 A、上级工会

B、 B、同级工会委员会

C、 C、会员代表大会

D、 D、同级工会党组织

答案:D

解析:来源《中国工会审计条例》。

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相关题目
【单选题】对单位内部同一部门(机构)、同一所属单位的( )名以上领导干部的经济责任审计,可以同步组织实施,分别认定责任。

A. A、3

B. B、2

C. C、5

D. D、4

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-cb25-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应有下列权限,对可能转移、( )、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存。

A. A、潜匿

B. B、潜藏

C. C、隐匿

D. D、隐藏

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-171f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构可以在( )内实施后续审计。

A. A.任意期限

B. B.在规定期限内,或者与被审计单位约定的期限内

C. C.必须在审计报告出具后的一个月内

D. D.必须在发现问题后的一周内

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-eb93-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人对( )负主要责任。

A. A.内部审计项目质量

B. B.制定并实施系统、有效的质量控制制度与程序

C. C.内部审计人员的职业发展规划

D. D.组织的内部控制体系建设

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-ac11-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】围绕( ),把审计监督的重点放在国资监管政策措施的现执行上,重点关注企业改制重组清理退出、混改企业的后续运行、企业亏损的原因分析等关键环节,查深查透问题,通过加强对重要子企业的自己监督。

A. A. 企业自身规定

B. B. 行业标准

C. C. 国家相关规定

D. D. 改革发展

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【单选题】内部审计机构负责人应当积极寻求( )或者最高管理层对内部审计工作的理解与支持。

A. A、监事会

B. B、股东

C. C、董事会

D. D、股东大会

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2a9c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】为了规范审计证据的获取及处理,保证审计证据的( ),根据《内部审计基本准则》,制定本准则。

A. A、相关性、多样性和充分性

B. B、稳定性、可靠性和充分性

C. C、相关性、可靠性和简单性

D. D、相关性、可靠性和充分性

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6244-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在获取审 计证据过程中,要始终关注相关行为和结果背后权力运行的轨 迹, 以及被审计领导干部在其中所起的作用和应承担的责任, 避免问题与责任脱节。审计过程中,发现重大的问题线索应当 及时向党委(党组)、( )请示汇报。

A. A、董事会

B. B、监事会

C. C、理事会

D. D、办公会

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d101-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员应当制定控制自我评估计划,召集组织相关管理人员对内部控制进行自我评估,并做好组织、协调与记录工作。

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-c765-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》,制定该准则的目的不包括( )。

A. A. 规范内部审计机构对外部审计工作质量的评价工作

B. B. 加强对外部审计机构的监管力度

C. C. 有效利用外部审计成果

D. D. 提高内部审计效率和效果

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

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