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【判断题】工会财务人员可以担任同级工会经审会委员。( )

答案:B

解析:来源《中国工会审计条例》。

审计技能竞赛题库
【单选题】必要时,内部审计人员可以就评价结论与( )进行沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-e357-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】工会换届时,根据经审会应当与同级工会委员会同时考察、同时报批、同时选举产生的原则,预审中,专业人员比例总体不符合规定的,不得提交工会代表大会或经审会全体会议、常委会议选举。( )
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【单选题】业务外包合同(业务约定书)中关于工作质量要求的条款,主要是为了( )。
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【多选题】按照“( )”总要求,谋划和推进工会经审工作。
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【单选题】内部审计机构应将评价工作过程及结果记录于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-e091-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】按照组织合同管理的权限和程序,内部审计机构可以负责起草或者参与起草业务外包合同(业务约定书),正式签订前应当将合同文本提交组织的法律部门审查,或征求法律顾问或律师的意见,以规避其中的法律风险。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-2ce6-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构可以根据自身情况决定是否编制年度审计计划。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-3eb8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构除实施常规审计业务外,还可以接受董事会或者最高管理层委派的下列事项( )。
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【单选题】单位应当在每年年初向本级审计机关报送( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-8480-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员在选取样本之后,应当对样本进行审查,获取相关、可靠和充分的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2883-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
(
判断题
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审计技能竞赛题库

【判断题】工会财务人员可以担任同级工会经审会委员。( )

答案:B

解析:来源《中国工会审计条例》。

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审计技能竞赛题库
相关题目
【单选题】必要时,内部审计人员可以就评价结论与( )进行沟通。

A. A.被审计单位管理层

B. B.被评价的外部审计机构

C. C.政府审计机关

D. D.行业监管部门

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

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【判断题】工会换届时,根据经审会应当与同级工会委员会同时考察、同时报批、同时选举产生的原则,预审中,专业人员比例总体不符合规定的,不得提交工会代表大会或经审会全体会议、常委会议选举。( )

解析:来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-0d94-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】业务外包合同(业务约定书)中关于工作质量要求的条款,主要是为了( )。

A. A.明确中介机构的工作标准

B. B.确定中介机构的报酬

C. C.规定双方的权利义务

D. D.解决争议的方式

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

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【多选题】按照“( )”总要求,谋划和推进工会经审工作。

A. A.集中统一

B. B.全面覆盖

C. C.权威高效

D. D.分级负责

解析:来源2024年6月全总经审会理论文章。

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【单选题】内部审计机构应将评价工作过程及结果记录于( )。

A. A.会议纪要

B. B.审计工作底稿

C. C.内部报告

D. D.外部通报

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

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【判断题】按照组织合同管理的权限和程序,内部审计机构可以负责起草或者参与起草业务外包合同(业务约定书),正式签订前应当将合同文本提交组织的法律部门审查,或征求法律顾问或律师的意见,以规避其中的法律风险。( )

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-2ce6-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构可以根据自身情况决定是否编制年度审计计划。( )

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-3eb8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构除实施常规审计业务外,还可以接受董事会或者最高管理层委派的下列事项( )。

A. A、实施专项审计

B. B、进行舞弊检查

C. C、评价社会审计组织的工作质量

D. D、以上都是

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】单位应当在每年年初向本级审计机关报送( )。

A. A. 当年内管干部经济责任审计项目计划及上一年度内管干部经济责任审计实施结果及整改等情况

B. B. 当年内管干部经济责任审计项目计划及上一年度内管干部经济责任审计实施结果及预算等情况

C. C. 当年内管干部经济责任审计项目计划及上一年度内管干部经济责任审计实施结果及人员变动等情况

D. D. 当年内管干部经济责任审计项目计划及上一年度内管干部经济责任审计实施结果及财务报表等情况

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-8480-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员在选取样本之后,应当对样本进行审查,获取相关、可靠和充分的审计证据。

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2883-c01e-9f03cae47300.html
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