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【单选题】工会在发生会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正时,除工会会计制度另有规定外,一般采用( )进行会计处理。

A、 A.现行适用法

B、 B.目前适用法

C、 C.未来适用法

D、 D.将来适用法

答案:C

解析:来源《工会会计制度》。

审计技能竞赛题库
【单选题】非抽样风险是由抽样之外的其他因素造成的风险,一般包括原因有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-18cf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】建设项目风险管理审计的主要目标是协助组织和建设项目高级管理层评估现有风险管理措施的不足,通过发现并评价重要风险,协助高级管理层在项目建设周期内提升风险管理能力,进而最大限度地( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-617a-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计证据主要包括书面证据、实物证据、视听证据、情感证据、电子证据、口头证据、环境证据等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7e1e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】信息系统审计除了具备传统审计的权威性、客观性、公平性等特点外, 还具备一些独特的特点,如( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-ecd1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的目的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-b127-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计业务部分外包是指( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-22dc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人应当积极寻求( )或者最高管理层对内部审计工作的理解与支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2a9c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】需新开立或变更银行账户的,一般采取选择银行方式()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-293c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】单位应当每年将内部审计工作计划、( )、( )、( )、整改情况以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-6c2a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】准则中提到的评价外部审计工作质量主要是针对外部审计的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-e78f-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】工会在发生会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正时,除工会会计制度另有规定外,一般采用( )进行会计处理。

A、 A.现行适用法

B、 B.目前适用法

C、 C.未来适用法

D、 D.将来适用法

答案:C

解析:来源《工会会计制度》。

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相关题目
【单选题】非抽样风险是由抽样之外的其他因素造成的风险,一般包括原因有( )

A. A.财务人员业务能力不足

B. B.审计人员业务能力不足

C. C.样本审查正确

D. D.审计程序设计及执行恰当

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【单选题】建设项目风险管理审计的主要目标是协助组织和建设项目高级管理层评估现有风险管理措施的不足,通过发现并评价重要风险,协助高级管理层在项目建设周期内提升风险管理能力,进而最大限度地( )。

A. A. 识别风险、应对风险,并将管理风险的成本降至最低

B. B. 识别风险、应对风险,并将管理风险的成本降至最高

C. C. 避免风险、消除风险,并将管理风险的成本降至最低

D. D. 避免风险、消除风险,并将管理风险的成本降至最高

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

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【判断题】审计证据主要包括书面证据、实物证据、视听证据、情感证据、电子证据、口头证据、环境证据等。( )

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7e1e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】信息系统审计除了具备传统审计的权威性、客观性、公平性等特点外, 还具备一些独特的特点,如( )。

A. A、突破物理区域限制,开展远程非现场审计

B. B、信息系统工作难以理化,审计评价时只需要定性不需要定量

C. C、信息系统审计的内容不需要太广泛

D. D、审计人员不需要较高的信息化知识和技能

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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【单选题】《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的目的是( )

A. A.促进单位完善治理、实现目标

B. B.保障全体职工利益

C. C.为社会审计组织提供服务

D. D.保护内部审计部门的利益

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【单选题】内部审计业务部分外包是指( )

A. A.内部审计机构将一个或多个审计项目委托中介机构实施,并由中介机构编制审计项目的审计报告

B. B.一个审计项目中,内部审计机构将部分业务委托给中介机构实施,内部审计机构根据情况利用中介机构的业务成果,编制审计项目的审计报告

C. C.内部审计机构将部分审计项目委托给中介机构,自己完成剩余部分,并分别编制审计报告

D. D.内部审计机构和中介机构共同完成一个审计项目,共同编制审计报告

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

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【单选题】内部审计机构负责人应当积极寻求( )或者最高管理层对内部审计工作的理解与支持。

A. A、监事会

B. B、股东

C. C、董事会

D. D、股东大会

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】需新开立或变更银行账户的,一般采取选择银行方式()

A. A.本单位主要领导确定方式

B. B.集体决策方式

C. C.工会财务部门商定方式

解析:来源《关于进一步加强全省工会资金存放管理的实施意见》(苏工办〔2020〕71号)。

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【单选题】单位应当每年将内部审计工作计划、( )、( )、( )、整改情况以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。

A. A、统计报告、工作报表、审计总结

B. B、统计报表、工作报告、审计总结

C. C、统计报表、工作总结、审计报告

D. D、统计报告、工作总结、审计报表

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】准则中提到的评价外部审计工作质量主要是针对外部审计的( )。

A. A.审计计划

B. B.审计实施过程

C. C.审计结果

D. D.工作过程及结果

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

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