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【单选题】根据《工会预算管理办法》,基层工会预(决)算应向( )公开。

A、 A.全体职工

B、 B.全体工会会员

C、 C.全社会

D、 D.工会内部

答案:B

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【单选题】内部审计机构负责人如果初步认定被审计单位管理层对审计发现的问题已采取了有效的纠正措施,可以( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-f089-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】加强对内部审计人员的业务指导。积极( )大数据审计工作模式等先进审计技术方法,推动( )内部审计人员运用信息化技术查核问题、评价判断和分析问题的能力,( )提高内部审计工作效率和质量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-4eca-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当履行下列职责( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-64f0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员需要在审计终结阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的( ),以保证审计质量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3b94-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】建立健全指导和监督工作长效机制。审计机关要健全( )机制,明确负责指导和监督工作的职能部门和业务部门职责,加强协作配合,将对内部审计的业务指导和监督纳入年度工作内容,与审计业务工作同部署、同落实、同检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-3f47-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据( ),内部审计人员应将工作改进空间较大、在增值性方面有潜力的物资采购部门、环节或物资类别确定为审计项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7eee-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构可以根据审计项目需要和实际情况,提出对选择中介机构的具体要求。相关部门按照公开、公正、公平的原则,采取内部招标、邀请招标、询价、定向谈判等形式,确定具体实施审计项目的中介机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-2b2e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应审查采购计划的编制是否依据经过批准的物资采购申请单,在( )环境下,采购计划的编制是否依据主生产计划、主产品结构文件、库存文件和各种零部件的生产时间或订货时间精确计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7430-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构和内部审计人员在确定绩效审计评价标准时,应当与( )进行沟通,在双方认可的基础上确定绩效审计评价标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-7ffa-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当建立审计工作底稿( )保管制度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-9ab6-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】根据《工会预算管理办法》,基层工会预(决)算应向( )公开。

A、 A.全体职工

B、 B.全体工会会员

C、 C.全社会

D、 D.工会内部

答案:B

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相关题目
【单选题】内部审计机构负责人如果初步认定被审计单位管理层对审计发现的问题已采取了有效的纠正措施,可以( )。

A. A.终止后续审计工作

B. B.将后续审计作为下次审计工作的一部分

C. C.重新进行全面审计

D. D.要求被审计单位再次确认

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】加强对内部审计人员的业务指导。积极( )大数据审计工作模式等先进审计技术方法,推动( )内部审计人员运用信息化技术查核问题、评价判断和分析问题的能力,( )提高内部审计工作效率和质量。

A. A、提高、促进、推广

B. B、提高、推广、促进

C. C、推广、促进、提高

D. D、推广、提高、促进

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-4eca-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当履行下列职责( )

A. A、对本单位以及所属单位财政财务收支、季度业务计划执行情况进行审计

B. B、对本单位以及所属单位流动资产投资项目、物资和服务采购、专项资金管理使用和重大投资活动进行审计对本单位以及所属单位的境内机构、境内资产和境内经济活动进行审计

C. C、办理审计机关委托和下级部门交办的审计事项

D. D、对本单位以及所属单位经济管理和效益情况、内部控制以及风险管理情况进行审计

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】内部审计人员需要在审计终结阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的( ),以保证审计质量。

A. A.真实性

B. B.正确性

C. C.充分性

D. D.合理性

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3b94-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】建立健全指导和监督工作长效机制。审计机关要健全( )机制,明确负责指导和监督工作的职能部门和业务部门职责,加强协作配合,将对内部审计的业务指导和监督纳入年度工作内容,与审计业务工作同部署、同落实、同检查。

A. A、工作合作

B. B、工作责任

C. C、工作总结

D. D、工作督察

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-3f47-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据( ),内部审计人员应将工作改进空间较大、在增值性方面有潜力的物资采购部门、环节或物资类别确定为审计项目。

A. A、重要性原则

B. B、成本效益原则

C. C、风险收益平衡原则

D. D、物资采购

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7eee-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构可以根据审计项目需要和实际情况,提出对选择中介机构的具体要求。相关部门按照公开、公正、公平的原则,采取内部招标、邀请招标、询价、定向谈判等形式,确定具体实施审计项目的中介机构。( )

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-2b2e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应审查采购计划的编制是否依据经过批准的物资采购申请单,在( )环境下,采购计划的编制是否依据主生产计划、主产品结构文件、库存文件和各种零部件的生产时间或订货时间精确计算。

A. A、MPR

B. B、MBL

C. C、MRP

D. D、MBP

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7430-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构和内部审计人员在确定绩效审计评价标准时,应当与( )进行沟通,在双方认可的基础上确定绩效审计评价标准。

A. A、员工

B. B、审计人员

C. C、组织管理层

D. D、经营管理层

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-7ffa-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当建立审计工作底稿( )保管制度

A. A、复制

B. B、监督

C. C、保管

D. D、检查

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-9ab6-c01e-9f03cae47300.html
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