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【判断题】各级工会应按照年度预算积极组织收入按照规定的比例及时、足额拨缴工会经费,不得截留、挪用。( )

答案:A

解析:来源《工会预算管理办法》(总工办发〔2019〕26号)

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【判断题】审计报告的正文只需要包括审计概况和审计结论即可。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-e0df-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对内部审计机构有管理权限的最高管理层是( )。
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【单选题】经审会应当于实施审计( )前,向被审计单位送达审计通知书。
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【判断题】对审计中发现的问题采取纠正措施是内部审计人员的责任。( )
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【单选题】高校内部审计机构应配备足够的内部审计人员,内部审计人员数量应不低于教职工总数的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-8edf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当制定内部审计章程,对内部审计的目标、职责和权限进行规范,并报经( )批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0d59-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】如果内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经( )批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-967e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员与对内部审计工作负有领导责任的组织适当管理层进行沟通时,不包括下列( )途径。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-8a78-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计评价事项应当有充分的审计证据作支持,对审计中未涉及、审计证据不适当或不充分的事项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ec7f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员实施内部审计业务时,应保持职业谨慎,以下( )行为不符合这一要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-11e9-c01e-9f03cae47300.html
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判断题
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审计技能竞赛题库

【判断题】各级工会应按照年度预算积极组织收入按照规定的比例及时、足额拨缴工会经费,不得截留、挪用。( )

答案:A

解析:来源《工会预算管理办法》(总工办发〔2019〕26号)

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相关题目
【判断题】审计报告的正文只需要包括审计概况和审计结论即可。( )

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-e0df-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对内部审计机构有管理权限的最高管理层是( )。

A. A、总经理和与总经理级别相当的人员

B. B、财务经理

C. C、监事会

D. D、人力资源部

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】经审会应当于实施审计( )前,向被审计单位送达审计通知书。

A. A、7 日

B. B、3 日

C. C、10日

D. D、15日

解析:来源《中国工会审计条例》。

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【判断题】对审计中发现的问题采取纠正措施是内部审计人员的责任。( )

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】高校内部审计机构应配备足够的内部审计人员,内部审计人员数量应不低于教职工总数的( )。

A. A、2‰

B. B、3‰

C. C、4‰

D. D、5‰

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

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【单选题】内部审计机构应当制定内部审计章程,对内部审计的目标、职责和权限进行规范,并报经( )批准。

A. A、组织董事会

B. B、最高管理层

C. C、董事会或者最高管理层

D. D、内部审计机构负责人

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【单选题】如果内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经( )批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。

A. A、内部审计机构负责人或者其主管领导

B. B、被审计单位负责人

C. C、审计机关负责人

D. D、任何领导

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-967e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员与对内部审计工作负有领导责任的组织适当管理层进行沟通时,不包括下列( )途径。

A. A.就审计计划沟通达成共识

B. B.咨询了解内部控制环境

C. C.隐瞒审计发现的问题

D. D.征求对审计结论的意见

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

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【单选题】审计评价事项应当有充分的审计证据作支持,对审计中未涉及、审计证据不适当或不充分的事项( )。

A. A、严肃评价

B. B、充分评价

C. C、不作评价

D. D、详细评价

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)

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【单选题】内部审计人员实施内部审计业务时,应保持职业谨慎,以下( )行为不符合这一要求。

A. A.仔细审查审计证据

B. B.轻易相信被审计单位提供的信息

C. C.合理运用职业判断

D. D.对异常情况保持警觉

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

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