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【判断题】建设单位整改不力、屡审屡犯的由单位党组织责令改正,追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。( )

答案:A

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【单选题】第2204号内部审计具体准则自( )起施行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c0b5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对内部审计机构有管理权限的最高管理层是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-245c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对内部审计机构有管理权限的董事会或者类似的机构不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1aab-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计与外部审计协调工作不包括以下哪项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3fd2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注( )、发展战略、人力资源、组织文化、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-532c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】过程参与式审计是由专职内部审计人员参与监督物资采购的全过程或者部分重要过程,实现物资采购审计的日常化。大规模组织可以采用该模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-884e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告征求意见稿应当由( )签字,最终出具的审计报告应当有内部审计机构负责人的签名或内部审计机构的公章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-4104-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据本准则,审计证据是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-63e8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下关于评价中介机构工作质量的说法,正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1e72-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息( ),或者以有悖于法律法规、组织规定及职业道德的方式使用信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-1c25-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】建设单位整改不力、屡审屡犯的由单位党组织责令改正,追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。( )

答案:A

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相关题目
【单选题】第2204号内部审计具体准则自( )起施行

A. A、2016年1月1日

B. B、2014年1月1日

C. C、2014年12月1日

D. D、2013年12月1日

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c0b5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对内部审计机构有管理权限的最高管理层是( )。

A. A、总经理和与总经理级别相当的人员

B. B、财务经理

C. C、监事会

D. D、人力资源部

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-245c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对内部审计机构有管理权限的董事会或者类似的机构不包括( )。

A. A、非盈利组织的理事会

B. B、总经理

C. C、董事会

D. D、董事会下属的审计委员会

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】内部审计与外部审计协调工作不包括以下哪项( )。

A. A.阻碍外部审计工作

B. B.与外部审计机构和人员的沟通

C. C.配合外部审计工作

D. D.利用外部审计工作成果

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注( )、发展战略、人力资源、组织文化、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价。

A. A.组织架构

B. B.资金管理

C. C.治理结构

D. D.监督机制

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-532c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】过程参与式审计是由专职内部审计人员参与监督物资采购的全过程或者部分重要过程,实现物资采购审计的日常化。大规模组织可以采用该模式。

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-884e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告征求意见稿应当由( )签字,最终出具的审计报告应当有内部审计机构负责人的签名或内部审计机构的公章。

A. A.审计组组长

B. B.审计项目负责人

C. C.内部审计机构负责人

D. D.被审计单位负责人

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-4104-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据本准则,审计证据是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的( )。

A. A、各种理论依据

B. B、各种事实依据

C. C、各种法规依据

D. D、各种政策依据

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-63e8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下关于评价中介机构工作质量的说法,正确的是( )。

A. A.只能针对具体的审计项目进行评价

B. B.只能针对中介机构一定时期的工作质量进行总体评价

C. C.评价内容不包括专业胜任能力和职业道德

D. D.评价结果可作为选择中介机构的重要参考

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1e72-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息( ),或者以有悖于法律法规、组织规定及职业道德的方式使用信息。

A. A.进行内容保密

B. B.牟取不正当利益

C. C.保护被审计对象权益

D. D.不向外披露

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-1c25-c01e-9f03cae47300.html
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