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【多选题】审计有() 等审计组织方式。

A、 A.同级审

B、 B.上审下

C、 C.交叉审

D、 D.上代下

答案:ABC

解析:来源《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》

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【单选题】以下关于后续审计的说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-fc9b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《工会预算管理办法》,各级工会本级决算批准后,应当在( )工作日内批复所属预算单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-4bdc-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员在选取样本时应当对业务活动中存在重大差异或者缺陷的风险以及审计过程中的检查风险进行评估,并充分考虑因抽样引起的抽样风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2725-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计机关要加大对备案材料的研究和分析力度,将其作为编制季度审计项目计划的参考依据。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-5802-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】项目审计方案中的审计目标和范围属于( )内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-3526-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】主管部门要对所属单位内部审计工作加强监督检查,并将监督检查结果作为( )的重要内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-b45a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当建立合理、有效的组织结构,多层级组织的内部审计机构可以实行集中管理或者( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-fac1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】若想及时有效地进行内部审计与外部审计之间的协调,比较合适的方式是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-66d8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】实施审计的内部审计人员与被审计内管干部或者审计事项有利害关系的,应当如何处理( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-87dc-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员可以在没有经过核实的审计证据的情况下形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-ddab-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
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多选题
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审计技能竞赛题库

【多选题】审计有() 等审计组织方式。

A、 A.同级审

B、 B.上审下

C、 C.交叉审

D、 D.上代下

答案:ABC

解析:来源《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》

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相关题目
【单选题】以下关于后续审计的说法正确的是( )。

A. A.后续审计只检查被审计单位是否采取了纠正措施

B. B.后续审计不需要考虑纠正措施的效果

C. C.后续审计是对被审计单位针对审计发现问题的纠正措施及其效果的全面审查和评价

D. D.后续审计由被审计单位自行组织实施

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】根据《工会预算管理办法》,各级工会本级决算批准后,应当在( )工作日内批复所属预算单位。

A. A.十五个

B. B.二十个

C. C.三十个

D. D.六十个

解析:解析:《工会预算管理办法》第五十八条,各级工会本级决算批准后,应当在十五个工作日内批复所属预算单位。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-4bdc-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员在选取样本时应当对业务活动中存在重大差异或者缺陷的风险以及审计过程中的检查风险进行评估,并充分考虑因抽样引起的抽样风险。

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【判断题】审计机关要加大对备案材料的研究和分析力度,将其作为编制季度审计项目计划的参考依据。( )

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-5802-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】项目审计方案中的审计目标和范围属于( )内容。

A. A. 基本

B. B. 重要

C. C. 一般

D. D. 主要

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-3526-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】主管部门要对所属单位内部审计工作加强监督检查,并将监督检查结果作为( )的重要内容。

A. A.月度目标考核

B. B.季度目标考核

C. C.年度目标考核

D. D.半年度目标考核

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-b45a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当建立合理、有效的组织结构,多层级组织的内部审计机构可以实行集中管理或者( )。

A. A、分级管理

B. B、单一管理

C. C、统一管理

D. D、分散管理

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-fac1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】若想及时有效地进行内部审计与外部审计之间的协调,比较合适的方式是( )。

A. A.一年开一次定期会议

B. B.完全依靠双方的自觉沟通

C. C.根据工作需要,灵活运用定期会议、不定期会面等多种沟通方式

D. D.只通过电子邮件沟通

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-66d8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】实施审计的内部审计人员与被审计内管干部或者审计事项有利害关系的,应当如何处理( )

A. A. 继续审计

B. B. 回避

C. C. 向上级报告

D. D. 向被审计内管干部说明情况

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-87dc-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员可以在没有经过核实的审计证据的情况下形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。( )

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-ddab-c01e-9f03cae47300.html
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