答案:A
答案:A
A. A、批准前的年度审计计划和其他授权或者委托文件
B. B、内部审计人员的意愿
C. C、被审计单位的要求
D. D、批准后的年度审计计划和其他授权或者委托文件
解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》
A. A、对本单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计
B. B、对相关单位固定资产投资项目进行审计
C. C、对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
D. D、对本单位内部管理的工作人员履行经济责任情况进行审计
解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)
解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计
A. A.审计项目负责人
B. B.内部审计人员
C. C.审计档案管理人员
D. D.组织管理层
解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》
A. A、MPR
B. B、MBL
C. C、MRP
D. D、MBP
解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》
解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序
A. A、复制
B. B、监督
C. C、保管
D. D、检查
解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》
解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。
A. A、60日、90日
B. B、60日、30日
C. C、30日、60日
D. D、30日、90日
解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)