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【判断题】财务监督发现的违规行为,情节较轻的,责令限期改正, 或建议有关部门进行组织处理;涉嫌违纪违法的,移交纪检监察机关处理; 涉嫌犯罪的,移送司法机关查处。

答案:A

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【单选题】内部审计机构应当根据( )编制审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-4f16-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,履行下列职责,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-2331-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-660a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当建立审计档案工作管理制度,明确规定( )的要求和责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-f8ab-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应审查采购计划的编制是否依据经过批准的物资采购申请单,在( )环境下,采购计划的编制是否依据主生产计划、主产品结构文件、库存文件和各种零部件的生产时间或订货时间精确计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7430-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】分析程序是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性,并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4404-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当建立审计工作底稿( )保管制度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-9ab6-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 内信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ab7f-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计整改约谈对象接到约谈通知后,应按照时间要求准时参加,无正当理由不得拒绝参加,不得委托他人参加。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-0222-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计对象对内部审计报告有异议的,可以自收到审计报告( )内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉,单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉( )内回复处理意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-6db0-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【判断题】财务监督发现的违规行为,情节较轻的,责令限期改正, 或建议有关部门进行组织处理;涉嫌违纪违法的,移交纪检监察机关处理; 涉嫌犯罪的,移送司法机关查处。

答案:A

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【单选题】内部审计机构应当根据( )编制审计通知书。

A. A、批准前的年度审计计划和其他授权或者委托文件

B. B、内部审计人员的意愿

C. C、被审计单位的要求

D. D、批准后的年度审计计划和其他授权或者委托文件

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

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【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,履行下列职责,

A. A、对本单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计

B. B、对相关单位固定资产投资项目进行审计

C. C、对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

D. D、对本单位内部管理的工作人员履行经济责任情况进行审计

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

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【判断题】内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-660a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当建立审计档案工作管理制度,明确规定( )的要求和责任。

A. A.审计项目负责人

B. B.内部审计人员

C. C.审计档案管理人员

D. D.组织管理层

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

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【单选题】内部审计人员应审查采购计划的编制是否依据经过批准的物资采购申请单,在( )环境下,采购计划的编制是否依据主生产计划、主产品结构文件、库存文件和各种零部件的生产时间或订货时间精确计算。

A. A、MPR

B. B、MBL

C. C、MRP

D. D、MBP

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7430-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】分析程序是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性,并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4404-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当建立审计工作底稿( )保管制度

A. A、复制

B. B、监督

C. C、保管

D. D、检查

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-9ab6-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 内信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。( )

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ab7f-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计整改约谈对象接到约谈通知后,应按照时间要求准时参加,无正当理由不得拒绝参加,不得委托他人参加。( )

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-0222-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计对象对内部审计报告有异议的,可以自收到审计报告( )内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉,单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉( )内回复处理意见。

A. A、60日、90日

B. B、60日、30日

C. C、30日、60日

D. D、30日、90日

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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