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【判断题】审计机关可以采取以审代训的方式,组织单位内部审计人员参与国家审计工作,加强对内部审计人员的业务指导和培训,有关单位应当给予支持。( )

答案:A

解析:来源审计署关于内部审计工作的规定、省政府江苏省内部审计工作规定。

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【单选题】根据( ),内部审计人员应将工作改进空间较大、在增值性方面有潜力的物资采购部门、环节或物资类别确定为审计项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7eee-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计收费的项目、标准和范围是否报经上级主管部门批准,有无擅自增加收费项目、扩大收费范围和提高收费标准等问题;是否贯彻“( )”原则。
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【单选题】分析程序不包括下列具体方法的是( )。
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【单选题】经审会应当于实施审计( )前,向被审计单位送达审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0fc8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计工作底稿不包括下列( )要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-8ad0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】机关部门和事业单位中,教育、水利等行业主管部门和相关单位应在( )前设立内部审计机构,配备内部审计人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-a564-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员应当记录电子数据的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-73a6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】实行集中管理的内部审计机构可以对下级组织实行内部审计( )或者( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-fcb5-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】单位对内部审计发现的问题,应当及时整改,整改的第一责任人为被审计单位的财务部负责人。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-bb3b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】损害组织经济利益的舞弊,是指组织内、外人员为谋取自身利益,采用欺骗等违法违规手段使组织经济利益遭受损害的不正当行为。不包括下列情形:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ae95-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【判断题】审计机关可以采取以审代训的方式,组织单位内部审计人员参与国家审计工作,加强对内部审计人员的业务指导和培训,有关单位应当给予支持。( )

答案:A

解析:来源审计署关于内部审计工作的规定、省政府江苏省内部审计工作规定。

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【单选题】根据( ),内部审计人员应将工作改进空间较大、在增值性方面有潜力的物资采购部门、环节或物资类别确定为审计项目。

A. A、重要性原则

B. B、成本效益原则

C. C、风险收益平衡原则

D. D、物资采购

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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【单选题】审计收费的项目、标准和范围是否报经上级主管部门批准,有无擅自增加收费项目、扩大收费范围和提高收费标准等问题;是否贯彻“( )”原则。

A. A、专款专用

B. B、统收统支

C. C、收付分离

D. D、收支两条线

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

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【单选题】分析程序不包括下列具体方法的是( )。

A. A.比较分析

B. B.比率分析

C. C.简单分析

D. D.趋势分析

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【单选题】经审会应当于实施审计( )前,向被审计单位送达审计通知书。

A. A、7 日

B. B、3 日

C. C、10日

D. D、15日

解析:来源《中国工会审计条例》。

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【单选题】审计工作底稿不包括下列( )要素。

A. A、索引号及页次

B. B、审计结论、意见及建议

C. C、审计单位的名称

D. D、复核人员姓名、复核日期和复核意见

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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【单选题】机关部门和事业单位中,教育、水利等行业主管部门和相关单位应在( )前设立内部审计机构,配备内部审计人员。

A. A.2020年6月底前

B. B.2021年6月底前

C. C.2022年6月底前

D. D.2023年6月底前

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-a564-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员应当记录电子数据的( )。

A. A.采集和处理过程

B. B.存储和备份过程

C. C.传输和加密过程

D. D. 分析和应用过程

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-73a6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】实行集中管理的内部审计机构可以对下级组织实行内部审计( )或者( )。

A. A、派驻制、委派制

B. B、派驻制、授权制

C. C、委托制、授权制

D. D、委派制、委托制

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【判断题】单位对内部审计发现的问题,应当及时整改,整改的第一责任人为被审计单位的财务部负责人。( )

解析:解析:整改的第一责任人为被审计单位的主要负责人。来源审计署关于内部审计工作的规定、省政府江苏省内部审计工作规定。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-bb3b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】损害组织经济利益的舞弊,是指组织内、外人员为谋取自身利益,采用欺骗等违法违规手段使组织经济利益遭受损害的不正当行为。不包括下列情形:( )

A. A、收受贿赂或者回扣

B. B、贪污、挪用、盗窃组织资产

C. C、故意隐瞒、错报交易事项

D. D、支付贿赂或者回扣

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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