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【判断题】单位对内部审计发现的问题,应当及时整改,整改的第一责任人为被审计单位的财务部负责人。( )

答案:B

解析:解析:整改的第一责任人为被审计单位的主要负责人。来源审计署关于内部审计工作的规定、省政府江苏省内部审计工作规定。

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【单选题】以下( )情况内部审计人员可以在审计过程中提交中期审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-3268-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部控制审计应当( )、( )地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计和运行的情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4fc6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在开展意见征集和访谈过程中,可向( )了解被审计领导干部有无重大问题举报和案件遗留问题,向组织人事部门了解是否存在其他需要引起注意的问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d6c9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】各级工会经审会抽取不少于( )%的已备案建设项目实施竣工结算复审。
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【单选题】预算管理审计是对预算的( )、预算调整、经济责任制等相关管理活动的合法性、适当性和有效性的审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-9867-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员需要在审计( )执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3860-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计通知书中应包含需要被审计单位提供的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-51dc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计与外部审计在合作过程中,下列( )做法是正确的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-39c4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送( )或者最高管理层。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-6470-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】谋取组织经济利益的舞弊,是指组织内部人员为使本组织获得不当经济利益而其自身也可能获得相关利益,采用欺骗等违法违规手段,损害国家和其他组织或者个人利益的不正当行为。包括下列情形:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-b101-c01e-9f03cae47300.html
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判断题
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【判断题】单位对内部审计发现的问题,应当及时整改,整改的第一责任人为被审计单位的财务部负责人。( )

答案:B

解析:解析:整改的第一责任人为被审计单位的主要负责人。来源审计署关于内部审计工作的规定、省政府江苏省内部审计工作规定。

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相关题目
【单选题】以下( )情况内部审计人员可以在审计过程中提交中期审计报告。

A. A.审计周期较短

B. B.审计项目内容简单

C. C.组织适当管理层不需要掌握审计项目进展信息

D. D.审计周期过长

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【单选题】内部控制审计应当( )、( )地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计和运行的情况。

A. A.虚假、主观

B. B.真实、客观

C. C.准确、客观

D. D.严谨、准确

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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【单选题】在开展意见征集和访谈过程中,可向( )了解被审计领导干部有无重大问题举报和案件遗留问题,向组织人事部门了解是否存在其他需要引起注意的问题。

A. A、内部审计部门

B. B、纪检监察部门

C. C、反贪机构

D. D、监督委员会

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d6c9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】各级工会经审会抽取不少于( )%的已备案建设项目实施竣工结算复审。

A. A.10

B. B.20

C. C.50

D. D.30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-80f2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】预算管理审计是对预算的( )、预算调整、经济责任制等相关管理活动的合法性、适当性和有效性的审查和评价。

A. A、编制原则、编制程序、编制方法

B. B、编制途径、编制手段、编制方法

C. C、编制程序、编制审查、编辑方法

D. D、编制原则、编制途径、编制方法

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

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【单选题】内部审计人员需要在审计( )执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。

A. A.计划阶段

B. B.实施阶段

C. C.完成阶段

D. D.未开始阶段

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3860-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计通知书中应包含需要被审计单位提供的( )。

A. A、资料及其他必要的协助要求

B. B、全部财务报表

C. C、所有员工名单

D. D、企业发展战略

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-51dc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计与外部审计在合作过程中,下列( )做法是正确的。

A. A.内部审计与外部审计应当在具体审计程序和方法上相互沟通,达成共识,以促进双方的合作。

B. B.内部审计和外部审计各自独立开展工作,不需要在审计程序和方法上进行沟通。

C. C.内部审计应当完全按照外部审计的程序和方法来开展工作。

D. D.外部审计只需要向内部审计提供最终审计报告,不需要沟通审计程序和方法。

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-39c4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送( )或者最高管理层。

A. A.审计部门

B. B.审计管理层

C. C.管理层

D. D.组织董事会

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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【单选题】谋取组织经济利益的舞弊,是指组织内部人员为使本组织获得不当经济利益而其自身也可能获得相关利益,采用欺骗等违法违规手段,损害国家和其他组织或者个人利益的不正当行为。包括下列情形:( )

A. A、支付贿赂或者回扣

B. B、贪污、挪用、盗窃组织资产

C. C、故意隐瞒、错报交易事项

D. D、收受贿赂或者回扣

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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