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【单选题】被审计内管干部对经济责任审计报告有异议的,可以自收到审计报告之日起( )日内,向党委(党组)或党委(党组)审计委员会提出申诉。党委(党组)或党委(党组)审计委员会应当组成复查工作小组,并要求原审计组人员等回避,自收到申诉之日起( )日内作出复查决定。

A、 A.30;60

B、 B.10;60

C、 C.10;90

D、 D.30;90

答案:D

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

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【单选题】以下关于内部审计机构利用外部专家服务的说法中,错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-64e4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应审查采购计划的编制是否依据经过批准的物资采购申请单,在( )环境下,采购计划的编制是否依据主生产计划、主产品结构文件、库存文件和各种零部件的生产时间或订货时间精确计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7430-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送( )复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-d789-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人在项目管理中应当履行下列职责( )。①选派审计项目负责人并对其进行有效的授权;②审定项目审计方案;③编制项目审计方案;④协调、沟通审计过程中发现的重大问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-10b5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在编制后续审计方案时,以下( )因素对其影响最小。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-fe2b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对审计报告的复查和修改。被审计领导干部对出具的经 济责任审计报告有异议的,可以自收到报告之日起( )日内向内部审计机构或单位规定的相关部门申诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d417-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】财政财务管理审计主要关注被审计单位财政财务资金筹集、使用、分配等各项经济活动与经济关系,评价领导干部任职期间财政财务资金管理的真实性、合规性和效益性,促进领导干部加强各项资金收支管理,落实依法合规经营主体责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-e759-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】实施审计的内部审计人员与被审计内管干部或者审计事项有利害关系的,应当如何处理( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-87dc-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】根据《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》要求,深化工会预算执行审计,以增强预算执行和其他财务收支的()、()和()为目标,提高对本级工会和下一级工会审计质效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8b6b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计概况不包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-3a7e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计内管干部对经济责任审计报告有异议的,可以自收到审计报告之日起( )日内,向党委(党组)或党委(党组)审计委员会提出申诉。党委(党组)或党委(党组)审计委员会应当组成复查工作小组,并要求原审计组人员等回避,自收到申诉之日起( )日内作出复查决定。

A、 A.30;60

B、 B.10;60

C、 C.10;90

D、 D.30;90

答案:D

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

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相关题目
【单选题】以下关于内部审计机构利用外部专家服务的说法中,错误的是( )。

A. A.内部审计机构利用外部专家服务是为了获取相关、可靠和充分的审计证据,保证审计工作质量

B. B.外部专家需要对内部审计机构所形成的审计结论负责

C. C.内部审计机构聘请外部专家时,要对其独立性、客观性进行评价,需考虑外部专家与被审计单位之间是否存在重大利益关系等因素

D. D.在利用外部专家服务前,内部审计机构应当与外部专家签订书面协议,协议内容包括外部专家服务的目的、范围及相关责任、服务结果的预定用途等

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-64e4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应审查采购计划的编制是否依据经过批准的物资采购申请单,在( )环境下,采购计划的编制是否依据主生产计划、主产品结构文件、库存文件和各种零部件的生产时间或订货时间精确计算。

A. A、MPR

B. B、MBL

C. C、MRP

D. D、MBP

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7430-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送( )复核。

A. A.内部审计机构负责人

B. B.审计项目负责人

C. C.组织适当管理层

D. D.上级审计部门

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-d789-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人在项目管理中应当履行下列职责( )。①选派审计项目负责人并对其进行有效的授权;②审定项目审计方案;③编制项目审计方案;④协调、沟通审计过程中发现的重大问题。

A. A、①②③

B. B、①③④

C. C、②③④

D. D、①②④

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-10b5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在编制后续审计方案时,以下( )因素对其影响最小。

A. A.纠正措施失败可能产生的影响

B. B.被审计单位的业务安排和时间要求

C. C.审计机构内部的人员流动情况

D. D.落实纠正措施所需要的时间和成本

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-fe2b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对审计报告的复查和修改。被审计领导干部对出具的经 济责任审计报告有异议的,可以自收到报告之日起( )日内向内部审计机构或单位规定的相关部门申诉。

A. A、15

B. B、30

C. C、60

D. D、90

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d417-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】财政财务管理审计主要关注被审计单位财政财务资金筹集、使用、分配等各项经济活动与经济关系,评价领导干部任职期间财政财务资金管理的真实性、合规性和效益性,促进领导干部加强各项资金收支管理,落实依法合规经营主体责任。

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-e759-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】实施审计的内部审计人员与被审计内管干部或者审计事项有利害关系的,应当如何处理( )

A. A. 继续审计

B. B. 回避

C. C. 向上级报告

D. D. 向被审计内管干部说明情况

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-87dc-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】根据《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》要求,深化工会预算执行审计,以增强预算执行和其他财务收支的()、()和()为目标,提高对本级工会和下一级工会审计质效。

A. A.真实性

B. B.合法性

C. C.效益性

D. D.有效性

解析:来源《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8b6b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计概况不包括( )

A. A.立项依据

B. B.背景介绍

C. C.整改情况

D. D.审计人员组成

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-3a7e-c01e-9f03cae47300.html
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