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【判断题】经济责任审计报告或经济责任审计结果报告等结论性文书以及审计整改结果不应当归入被审计内管干部本人档案。( )

答案:B

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

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【单选题】内部审计人员需要在审计实施阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3a2c-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】关于工会预算编制的参与和审批,以下哪些选项是正确的?( )
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【单选题】审计项目负责人应当编制( )来对后续审计作出安排。
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【单选题】《审计发现问题整改责任清单》由被审计单位在收到审计报告后( )日内填报。
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【单选题】内部审计人员应当充分运用( )原则,合理确定重要性水平。
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【单选题】被审计对象对内部审计报告有异议的,可以自收到审计报告( )内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉,单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉( )内回复处理意见。
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【单选题】项目审计方案中,以下( )不属于基本内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-311f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当将获取的审计证据名称、来源、内容、时间等完整、清晰地记录于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7216-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和( )制度,并接受内部审计质量外部评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f7b3-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】跨年度的审计项目应在( )立卷。
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审计技能竞赛题库

【判断题】经济责任审计报告或经济责任审计结果报告等结论性文书以及审计整改结果不应当归入被审计内管干部本人档案。( )

答案:B

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

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【单选题】内部审计人员需要在审计实施阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取( )。

A. A.审计信息

B. B.审计证据

C. C.审计计划

D. D.审计账目

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【多选题】关于工会预算编制的参与和审批,以下哪些选项是正确的?( )

A. A.基层工会的工会预(决)算草案和预算调整方案应由本级经费审查委员会审批。

B. B.各级工会必须按照《工会预算管理办法》办理工会预、决算。

C. C.省级(含)以下总工会预算必须由党组集体审议决定。

D. D.各级工会财务部门是预算归口管理的职能部门,具体负责本级预算管理工作。

解析:来源《工会预算管理办法》(总工办发〔2019〕26号)

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【单选题】审计项目负责人应当编制( )来对后续审计作出安排。

A. A.后续审计方案

B. B.后续审计报告

C. C.审计计划

D. D.审计建议

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】《审计发现问题整改责任清单》由被审计单位在收到审计报告后( )日内填报。

A. A.7

B. B.10

C. C.15

D. D.30

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

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【单选题】内部审计人员应当充分运用( )原则,合理确定重要性水平。

A. A. 谨慎性

B. B. 重要性

C. C. 合理性

D. D. 相关性

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

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【单选题】被审计对象对内部审计报告有异议的,可以自收到审计报告( )内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉,单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉( )内回复处理意见。

A. A、60日、90日

B. B、60日、30日

C. C、30日、60日

D. D、30日、90日

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-6db0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】项目审计方案中,以下( )不属于基本内容。

A. A. 对专家和外部审计工作结果的利用

B. B. 审计项目的历史沿革

C. C. 审计组成员的组成及分工

D. D. 审计起止日期

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-311f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当将获取的审计证据名称、来源、内容、时间等完整、清晰地记录于( )。

A. A.审计工作底稿

B. B.审计报告

C. C.审计计划

D. D.审计通知

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7216-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和( )制度,并接受内部审计质量外部评估。

A. A. 内部审计质量评估

B. B. 内部审计人员考核

C. C. 审计项目招投标

D. D. 审计结果公告

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

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【单选题】跨年度的审计项目应在( )立卷。

A. A.项目开始的年度

B. B.项目进行中的任意年度

C. C.审计终结的年度

D. D.项目结束后的次年

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

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