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【判断题】经审会全体会议审查本级预决算 (草案) 前一般先审计后审查,特殊情况也可以先审查再审计。( )

答案:B

解析:解析:经审会全体会议审查本级预决算 (草案) 前必须先审计后审查。来源《关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见》(苏工办〔2023〕47号)。

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【单选题】单位开展内部审计,被审计单位有下列情形之一的,由单位责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-7288-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】加强对建立健全内部审计工作机制的指导,推动被审计单位进一步理顺内部审计管理体制,建立被审计单位党组织、董事会(或者主要负责人)对内部审计工作的领导机制,加快建立( )总审计师制度,完善审计质量控制、内部审计结果运用和责任追究等制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-4970-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对企业预算编制和执行情况进行审查,重点关注( ),在企业逐步推行全面预算管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-cf63-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构质量控制中,依据( )制定内部审计工作手册。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-afd1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员与组织外部相关机构和人员建立良好人际关系的目的不包括以下( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-8794-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构可以采用( )对中介机构的工作质量进行评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-167a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董事会或者最高管理层提交审计报告之外,还应当( )提交工作报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1c77-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计工作底稿的复核工作应当由( )承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-8de6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】各级工会召开代表大会(全委会)选举经审会委员、届中替补经审会委员之前,填写《工会经费审查委员会委员候选人专业预审表》,报( )预审。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-081c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构评价外部审计工作质量可按评价准备、评价实施和评价报告三个阶段开展。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-ebf9-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】经审会全体会议审查本级预决算 (草案) 前一般先审计后审查,特殊情况也可以先审查再审计。( )

答案:B

解析:解析:经审会全体会议审查本级预决算 (草案) 前必须先审计后审查。来源《关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见》(苏工办〔2023〕47号)。

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相关题目
【单选题】单位开展内部审计,被审计单位有下列情形之一的,由单位责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理( )

A. A、拒绝接受或者配合不当内部审计工作的

B. B、拒纠正审计发现问题的

C. C、拒绝或者拖延提供与内部审计有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的

D. D、整改过度、屡审屡犯的

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】加强对建立健全内部审计工作机制的指导,推动被审计单位进一步理顺内部审计管理体制,建立被审计单位党组织、董事会(或者主要负责人)对内部审计工作的领导机制,加快建立( )总审计师制度,完善审计质量控制、内部审计结果运用和责任追究等制度。

A. A、民营企业

B. B、外资企业

C. C、集体企业

D. D、国有企业

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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【单选题】对企业预算编制和执行情况进行审查,重点关注( ),在企业逐步推行全面预算管理。

A. A. 管理费用预算、资金融资预算、工资总额预算的执行情况

B. B. 企业经营收入预算、资金融资预算、工资总额预算的执行情况

C. C. 企业经营收入预算、管理费用预算、工资总额预算的执行情况

D. D. 企业经营收入预算、管理费用预算、资金融资预算、工资总额预算的执行情况

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【单选题】内部审计机构质量控制中,依据( )制定内部审计工作手册。

A. A.组织高层的意见

B. B.内部审计准则

C. C.外部审计机构的建议

D. D.行业平均水平

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

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【单选题】内部审计人员与组织外部相关机构和人员建立良好人际关系的目的不包括以下( )。

A. A.获得更多认同

B. B.获得更多支持

C. C.获得更多协助

D. D.获得更多对抗

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-8794-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构可以采用( )对中介机构的工作质量进行评价。

A. A.定性方式

B. B.定量方式

C. C.定性定量相结合的方式

D. D.以上都可以

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-167a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董事会或者最高管理层提交审计报告之外,还应当( )提交工作报告。

A. A、每年至少一次

B. B、每年至少四次

C. C、每月至少一次

D. D、每年至多四次

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】审计工作底稿的复核工作应当由( )承担。

A. A、比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员

B. B、审计工作底稿编制人员自己

C. C、政府机构人员

D. D、被审计单位人员

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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【单选题】各级工会召开代表大会(全委会)选举经审会委员、届中替补经审会委员之前,填写《工会经费审查委员会委员候选人专业预审表》,报( )预审。

A. A.同级工会代表大会

B. B.同级工会

C. C.上一级工会

D. D.上一级工会代表大会

解析:来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

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【判断题】内部审计机构评价外部审计工作质量可按评价准备、评价实施和评价报告三个阶段开展。( )

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

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