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【判断题】对审计发现问题较多、整改不力的,可实行两年一审、一审两年等做法,加大监督频次。( )

答案:A

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【单选题】项目审计方案应当包括下列哪项基本内容( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-3b48-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】加强对建立健全内部审计工作机制的指导,推动被审计单位进一步理顺内部审计管理体制,建立被审计单位党组织、董事会(或者主要负责人)对内部审计工作的领导机制,加快建立( )总审计师制度,完善审计质量控制、内部审计结果运用和责任追究等制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-4970-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】纸质审计档案的卷内材料无需注明顺序编号。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-0afd-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】根据《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》要求,深化工会预算执行审计,以增强预算执行和其他财务收支的()、()和()为目标,提高对本级工会和下一级工会审计质效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8b6b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》所称内管干部,是指按照干部管理权限,由党政工作部门、法院、检察院、事业单位、人民团体及国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业(含金融机构)内部管理的,承担经济责任事项的所属单位、内设机构和子企业的正职领导干部(主要领导人员),或者主持工作三年以上的副职领导干部。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-e237-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人如果初步认定被审计单位管理层对审计发现的问题已采取了有效的纠正措施,可以( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-f089-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构在评价外部审计工作质量时,只能采用内部审计的方法。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-edc5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构的管理可以分为( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ff21-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计工作底稿的复核工作应当由( )承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-8de6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】基层工会经审会委员人数一般( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0e60-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】对审计发现问题较多、整改不力的,可实行两年一审、一审两年等做法,加大监督频次。( )

答案:A

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相关题目
【单选题】项目审计方案应当包括下列哪项基本内容( )。

A. A. 被审计单位、项目的名称

B. B. 审计目标和范围

C. C. 审计内容和重点

D. D. 以上都包括

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

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【单选题】加强对建立健全内部审计工作机制的指导,推动被审计单位进一步理顺内部审计管理体制,建立被审计单位党组织、董事会(或者主要负责人)对内部审计工作的领导机制,加快建立( )总审计师制度,完善审计质量控制、内部审计结果运用和责任追究等制度。

A. A、民营企业

B. B、外资企业

C. C、集体企业

D. D、国有企业

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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【判断题】纸质审计档案的卷内材料无需注明顺序编号。( )

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-0afd-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】根据《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》要求,深化工会预算执行审计,以增强预算执行和其他财务收支的()、()和()为目标,提高对本级工会和下一级工会审计质效。

A. A.真实性

B. B.合法性

C. C.效益性

D. D.有效性

解析:来源《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》

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【判断题】《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》所称内管干部,是指按照干部管理权限,由党政工作部门、法院、检察院、事业单位、人民团体及国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业(含金融机构)内部管理的,承担经济责任事项的所属单位、内设机构和子企业的正职领导干部(主要领导人员),或者主持工作三年以上的副职领导干部。( )

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

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【单选题】内部审计机构负责人如果初步认定被审计单位管理层对审计发现的问题已采取了有效的纠正措施,可以( )。

A. A.终止后续审计工作

B. B.将后续审计作为下次审计工作的一部分

C. C.重新进行全面审计

D. D.要求被审计单位再次确认

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【判断题】内部审计机构在评价外部审计工作质量时,只能采用内部审计的方法。( )

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

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【单选题】内部审计机构的管理可以分为( )和( )。

A. A、组织管理、系统管理

B. B、组织管理、项目管理

C. C、部门管理、系统管理

D. D、部门管理、项目管理

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【单选题】审计工作底稿的复核工作应当由( )承担。

A. A、比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员

B. B、审计工作底稿编制人员自己

C. C、政府机构人员

D. D、被审计单位人员

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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【单选题】基层工会经审会委员人数一般( )。

A. A、4至9人

B. B、3至11人

C. C、3至9人

D. D、5至11人

解析:来源《中国工会审计条例》。

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