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【单选题】《江苏省总工会经费审查委员会审计整改四联清单管理办法(试行)》开始试行时间为( )。

A、 A.2023年9月

B、 B.2023年11月

C、 C.2023年12月

D、 D.2024年1月

答案:D

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

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【单选题】工会预算收入和支出实行什么制度?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-7148-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计通知书送达被审计单位,必要时可以( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5330-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员需要在审计实施阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3a2c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当采用以( )为基础的审计方法进行信息系统审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9670-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下( )不是内部审计机构负责人保障内部审计客观性的措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-0d07-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-b7b7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员在选取样本之后,应当对样本进行审查,获取相关、可靠和充分的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2883-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、( )的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-0ee1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应审查采购计划的编制是否依据经过批准的物资采购申请单,在( )环境下,采购计划的编制是否依据主生产计划、主产品结构文件、库存文件和各种零部件的生产时间或订货时间精确计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7430-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】本准则所称信息系统审计,是指内部审计机构和内部审计人员对组织的信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程所进行的审查与评价活动。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a70b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《江苏省总工会经费审查委员会审计整改四联清单管理办法(试行)》开始试行时间为( )。

A、 A.2023年9月

B、 B.2023年11月

C、 C.2023年12月

D、 D.2024年1月

答案:D

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

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【单选题】工会预算收入和支出实行什么制度?( )

A. A. 权责发生制

B. B. 收付实现制

C. C. 主要实行收付实现制,部分实行权责发生制

D. D. 主要实行权责发生制,部分实行收付实现制

解析:来源《工会预算管理办法》(总工办发〔2019〕26号)

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【单选题】审计通知书送达被审计单位,必要时可以( )。

A. A、抄送组织内部相关部门

B. B、向社会公开

C. C、征求被审计单位上级部门意见

D. D、征求被审计单位员工意见

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

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【单选题】内部审计人员需要在审计实施阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取( )。

A. A.审计信息

B. B.审计证据

C. C.审计计划

D. D.审计账目

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【单选题】内部审计人员应当采用以( )为基础的审计方法进行信息系统审计。

A. A、规模

B. B、风险

C. C、范围

D. D、计划

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【单选题】以下( )不是内部审计机构负责人保障内部审计客观性的措施。

A. A.降低内部审计人员职业道德水准

B. B.选派适当人员参加审计项目

C. C.建立激励机制

D. D.实施质量控制制度

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

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【单选题】根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是( )

A. A.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责

B. B.内部审计机构应当对采用的审计结果负责

C. C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责

D. D.被审计单位应当对采用的审计结果负责

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-b7b7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员在选取样本之后,应当对样本进行审查,获取相关、可靠和充分的审计证据。

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2883-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、( )的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。

A. A、主要负责人

B. B、单位法人

C. C、审计负责人

D. D、财务负责人

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-0ee1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应审查采购计划的编制是否依据经过批准的物资采购申请单,在( )环境下,采购计划的编制是否依据主生产计划、主产品结构文件、库存文件和各种零部件的生产时间或订货时间精确计算。

A. A、MPR

B. B、MBL

C. C、MRP

D. D、MBP

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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【判断题】本准则所称信息系统审计,是指内部审计机构和内部审计人员对组织的信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程所进行的审查与评价活动。( )

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a70b-c01e-9f03cae47300.html
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