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【判断题】审计整改约谈对象接到约谈通知后,应按照时间要求准时参加,无正当理由不得拒绝参加,不得委托他人参加。( )

答案:B

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

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【单选题】根据《工会预算管理办法》,工会预算是( )按照一定程序核定的年度收支计划。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-6298-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息系统风险是指潜在影响业务的信息系统相关事件构成,包括不确定的频率以及重要性、符合业务的目的和目标的挑战以及追求机会的不确定性。( )
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【单选题】被审计对象对内部审计报告有异议的,可以自收到审计报告( )内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉,单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉( )内回复处理意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-6db0-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用询问管理层获取其解释和答复;实施必要的审计程序,确认管理层解释和答复的合理性与可靠性;如果管理层没有作出恰当解释,应当扩大审计范围,执行其他审计程序,实施进一步审查,以便得出审计结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4a1c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6eba-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】过程参与式审计是由专职内部审计人员参与监督物资采购的全过程或者部分重要过程,实现物资采购审计的( ),小规模组织可以采用该模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-70fc-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,尤其对于重要审计事项,应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-8242-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】单位应当定期听取内部审计工作情况汇报,加强对内部审计( )、( )、( )、( )和队伍建设等重要事项的管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-5f82-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】抽样总体的确定应当遵循相关性、充分性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2293-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在加强内部审计规范化建设中,关于完善内部审计工作制度方面,不包括以下( )机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-db6b-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【判断题】审计整改约谈对象接到约谈通知后,应按照时间要求准时参加,无正当理由不得拒绝参加,不得委托他人参加。( )

答案:B

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

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【单选题】根据《工会预算管理办法》,工会预算是( )按照一定程序核定的年度收支计划。( )

A. A.各级工会组织

B. B.县级以上工会组织

C. C.各级工会组织及所属企事业单位

D. D.各级工会组织及所属事业单位

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【判断题】信息系统风险是指潜在影响业务的信息系统相关事件构成,包括不确定的频率以及重要性、符合业务的目的和目标的挑战以及追求机会的不确定性。( )

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0758-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计对象对内部审计报告有异议的,可以自收到审计报告( )内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉,单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉( )内回复处理意见。

A. A、60日、90日

B. B、60日、30日

C. C、30日、60日

D. D、30日、90日

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-6db0-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用询问管理层获取其解释和答复;实施必要的审计程序,确认管理层解释和答复的合理性与可靠性;如果管理层没有作出恰当解释,应当扩大审计范围,执行其他审计程序,实施进一步审查,以便得出审计结论。

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【单选题】可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量( )。

A. A.越少

B. B.不变

C. C.越多

D. D.不确定

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6eba-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】过程参与式审计是由专职内部审计人员参与监督物资采购的全过程或者部分重要过程,实现物资采购审计的( ),小规模组织可以采用该模式。

A. A、普及化

B. B、日常化

C. C、多元化

D. D、便捷化

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-70fc-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,尤其对于重要审计事项,应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。( )

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-8242-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】单位应当定期听取内部审计工作情况汇报,加强对内部审计( )、( )、( )、( )和队伍建设等重要事项的管理。

A. A、工作规划、季度审计计划、审计质量控制、问题总结

B. B、工作质量、季度审计计划、审计质量控制、问题总结

C. C、工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改

D. D、工作质量、年度审计计划、审计质量控制、问题整改

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【判断题】抽样总体的确定应当遵循相关性、充分性。

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2293-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在加强内部审计规范化建设中,关于完善内部审计工作制度方面,不包括以下( )机制。

A. A. 审计资源分配

B. B. 审计质量控制

C. C. 审计工作报告

D. D. 内审业绩考核

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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