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【单选题】基层工会经审会委员人数一般( )人。

A、 A.5-7

B、 B.5-11

C、 C.3-7

D、 D.3-11

答案:D

解析:来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

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【单选题】坚持收支合规性审计与( )审计并重原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-eaed-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告主要包括的要素不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-35ce-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况,编制年度审计计划。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-13f3-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】分析程序是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性,并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4404-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】建设项目询价采购适用于( )的政府采购项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-6472-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应审查在市场调查阶段是否按“( )”的原则进行市场调查,是否取得了供货商完整的档案资料以确认供货商的信誉和履约能力,必要时是否对供货商进行现场考察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7ac0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当接受董事会或者最高管理层的领导,保持与董事会或最高管理层的良好关系,实现董事会、最高管理层与内部审计在组织治理中的( )作用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2f06-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部控制审计不包括下列哪项程序( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5976-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不必对利用外部专家服务结果所形成的审计结论负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-72c2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】经济责任年度审计计划确定后,一般不得随意调整。确需调整的,应当按照管理程序,报本单位党组织、董事会(或者主要负责人)批准后实施。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-f6b1-c01e-9f03cae47300.html
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单选题
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【单选题】基层工会经审会委员人数一般( )人。

A、 A.5-7

B、 B.5-11

C、 C.3-7

D、 D.3-11

答案:D

解析:来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

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【单选题】坚持收支合规性审计与( )审计并重原则。

A. A.预算绩效

B. B.经费计拨

C. C.经济责任

D. D.工程建设

解析:来源《关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见》(苏工办〔2023〕47号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-eaed-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告主要包括的要素不包括( )。

A. A.标题

B. B.发文字号

C. C.审计项目负责人

D. D.报告日期

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【判断题】内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况,编制年度审计计划。( )

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【判断题】分析程序是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性,并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【单选题】建设项目询价采购适用于( )的政府采购项目。

A. A.采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小

B. B.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择

C. C.只能从唯一供应商处采购

D. D.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

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【单选题】内部审计人员应审查在市场调查阶段是否按“( )”的原则进行市场调查,是否取得了供货商完整的档案资料以确认供货商的信誉和履约能力,必要时是否对供货商进行现场考察。

A. A、精挑细选

B. B、反复权衡

C. C、货比三家

D. D、多方比较

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7ac0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当接受董事会或者最高管理层的领导,保持与董事会或最高管理层的良好关系,实现董事会、最高管理层与内部审计在组织治理中的( )作用。

A. A、协同

B. B、基础性

C. C、同化

D. D、相互

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2f06-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部控制审计不包括下列哪项程序( )

A. A.编制项目审计方案

B. B.组成审计组

C. C.实施现场审查

D. D.汇总审计信息

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5976-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不必对利用外部专家服务结果所形成的审计结论负责。

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-72c2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】经济责任年度审计计划确定后,一般不得随意调整。确需调整的,应当按照管理程序,报本单位党组织、董事会(或者主要负责人)批准后实施。( )

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-f6b1-c01e-9f03cae47300.html
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