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【判断题】预审表由下级地方、产业和基层工会填写,报上级工会组织部门,上级工会组织、经审部门联合预审,报党组织同意后由上级工会经审会签署意见,提交有关会议履行程序。( )

答案:A

解析:来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

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【单选题】可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6eba-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】 内部审计结果以及整改情况在一定范围内通报。企业要建立整改清单,明确任务书、时间表、路线图,实行( ),确保整改落实效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-d4bd-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在确定内管干部经济责任审计计划时应当突出监督重点,对资金(资产、资源)量大、下属单位多的重点单位,以及掌握重要经济决策权、执行权和管理权等关键岗位的内管干部履行经济责任情况,任期内至少审计( )次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-c29d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】组织的信息技术管理目标不包括:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-8e50-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计通知书不包括以下哪些内容( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-4c78-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】业务外包合同(业务约定书)中关于工作质量要求的条款,主要是为了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1ae4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下关于外部专家责任说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-5b3e-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】资金转出开户银行办理定期存款,应采取公开招标方式选择银行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-3062-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-660a-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】控制自我评估,是指由对内部控制的制定与执行负有责任的组织相关管理人员对内部控制进行评价的过程。内部审计人员可以应用控制自我评估法来协助内部控制的审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-c4b3-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】预审表由下级地方、产业和基层工会填写,报上级工会组织部门,上级工会组织、经审部门联合预审,报党组织同意后由上级工会经审会签署意见,提交有关会议履行程序。( )

答案:A

解析:来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

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相关题目
【单选题】可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量( )。

A. A.越少

B. B.不变

C. C.越多

D. D.不确定

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6eba-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】 内部审计结果以及整改情况在一定范围内通报。企业要建立整改清单,明确任务书、时间表、路线图,实行( ),确保整改落实效果。

A. A. “销号”管理

B. B. “划号”管理

C. C. “叫号”管理

D. D. “报号”管理

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【单选题】在确定内管干部经济责任审计计划时应当突出监督重点,对资金(资产、资源)量大、下属单位多的重点单位,以及掌握重要经济决策权、执行权和管理权等关键岗位的内管干部履行经济责任情况,任期内至少审计( )次。

A. A.一

B. B.二

C. C.三

D. D.四

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

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【单选题】组织的信息技术管理目标不包括:( )

A. A、保证组织的信息技术战略充分反映组织的战略目标

B. B、合作、客观、公开、公平

C. C、提高组织所依赖的信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据处理的完整性和准确性

D. D、提高信息系统运行的效果与效率,合理保证信息系统的运行符合法律法规以及相关监管要求

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【单选题】审计通知书不包括以下哪些内容( )。

A. A、被审计单位名称或者被审计人员姓名

B. B、审计时间

C. C、外部审计机构的印章和签发日期

D. D、审计范围和审计内容

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

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【单选题】业务外包合同(业务约定书)中关于工作质量要求的条款,主要是为了( )。

A. A.明确中介机构的工作标准

B. B.确定中介机构的报酬

C. C.规定双方的权利义务

D. D.解决争议的方式

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1ae4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下关于外部专家责任说法正确的是( )。

A. A.对内部审计机构的审计结论负责

B. B.对审计工作的质量负责

C. C.对其所选用的假设、方法及其工作结果负责

D. D.对利用其服务结果形成的审计建议负责

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

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【判断题】资金转出开户银行办理定期存款,应采取公开招标方式选择银行。()

解析:来源《关于进一步加强全省工会资金存放管理的实施意见》(苏工办〔2020〕71号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-3062-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-660a-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】控制自我评估,是指由对内部控制的制定与执行负有责任的组织相关管理人员对内部控制进行评价的过程。内部审计人员可以应用控制自我评估法来协助内部控制的审查和评价。

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-c4b3-c01e-9f03cae47300.html
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