答案:B
解析:来源苏工发〔2018〕13号文件。
答案:B
解析:来源苏工发〔2018〕13号文件。
A. A.业务活动、内部控制和风险管理
B. B.财务报表
C. C.经营策略
D. D.人员管理
解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》
A. A.就审计计划沟通达成共识
B. B.咨询了解内部控制环境
C. C.隐瞒审计发现的问题
D. D.征求对审计结论的意见
解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》
A. A. 财务活动、业务活动和风险管理
B. B. 业务活动、内部控制和风险管理
C. C. 财务活动、内部控制和风险管理
D. D. 财务活动、内部控制和业务活动
解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》
A. A、董事会或者最高管理层
B. B、总经理
C. C、董事长
D. D、审计委员会
解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》
A. A.被审计单位管理层
B. B.被评价的外部审计机构
C. C.政府审计机关
D. D.行业监管部门
解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》
A. A.会议纪要
B. B.审计工作底稿
C. C.内部报告
D. D.外部通报
解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》
A. A.专业资格
B. B.专业经验
C. C.个人爱好
D. D.声望
解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》
解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见
解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)
A. A.提升项目绩效,增加建设项目价值
B. B.提升项目绩效,降低建设项目成本
C. C.保证项目质量,增加建设项目价值
D. D.保证项目质量,降低建设项目成本
解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》