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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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1、【单选题】【《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》】【B413QS-ZY1214】【适中】<214>贵州电网有限责任公司关于加强平台问题整改线下申请延期管理的通知中要求线下申请延期报告必须经由地市局主管业务部门盖章确认,报分管领导签字同意,于每月()日前交由审计部门汇总后统一上报到公司双轮驱动专项工作组办公室组织审核处置。

A、 20

B、 25

C、 30

D、 5

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313QS-ZY1009】【难】<678>计算机审计是指审计人员运用各种审计技术和方法,对被审计单位的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-40fb-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《贵州电网公司经济责任审计发现问题整改工作方案》】【B413QS-ZY2160】【适中】<391>审计发现问题整改工作主要有()主要工作程序,形成整改工作的全流程闭环管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-00a7-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B313QS-ZY2025】【难】<751>审计组应整理汇总项目有关资料,交本单位档案管理机构归档。归档资料包括()印发报告征求意见稿及正式报告的文件、取证表等工作底稿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-d7f4-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1168】【简单】<168>盈余现金保障倍数主要评价的是企业的()状况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3e-26d5-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1127】【简单】<127>()属现金内控审计的关键控制点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3d-ce85-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中华人民共和国审计法》(2021修正)】【B413QS-ZY3063】【适中】<512>地方各级审计机关负责人的任免,应当事先征求本级人民政府的意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-f661-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中华人民共和国审计法》(2021修正)】【B413QS-ZY3059】【简单】<508>审计机关和审计人员办理审计事项,应当客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密,诚实守信。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-eee6-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413QS-ZY1023】【适中】<23>被审计单位负责人及其所在单位对经济责任审计报告有异议的,审计组应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3c-ad34-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413QS-ZY1028】【适中】<28>审计的处罚包括哪些内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3c-b840-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1070】【适中】<70>()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3d-1242-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》】【B413QS-ZY1214】【适中】<214>贵州电网有限责任公司关于加强平台问题整改线下申请延期管理的通知中要求线下申请延期报告必须经由地市局主管业务部门盖章确认,报分管领导签字同意,于每月()日前交由审计部门汇总后统一上报到公司双轮驱动专项工作组办公室组织审核处置。

A、 20

B、 25

C、 30

D、 5

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313QS-ZY1009】【难】<678>计算机审计是指审计人员运用各种审计技术和方法,对被审计单位的()。

A. 计算机信息系统进行审计

B. 会计信息系统中的电子数据进行审计

C. 业务系统中的电子数据进行审计

D. 会计信息系统和其他业务系统中的电子数据进行审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-40fb-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《贵州电网公司经济责任审计发现问题整改工作方案》】【B413QS-ZY2160】【适中】<391>审计发现问题整改工作主要有()主要工作程序,形成整改工作的全流程闭环管控。

A. 集中整改

B. 专项整治及持续整改

C. 提级整改

D. 验收及销号

E. 整改成效评价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-00a7-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B313QS-ZY2025】【难】<751>审计组应整理汇总项目有关资料,交本单位档案管理机构归档。归档资料包括()印发报告征求意见稿及正式报告的文件、取证表等工作底稿。

A. 审计通知

B. 审计方案

C. 被审计单位重要事项承诺书

D. 审计人员保密承诺书

E. 审计对象述职报告

F. 审计对象和单位的书面反馈意见以及审计小结

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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1168】【简单】<168>盈余现金保障倍数主要评价的是企业的()状况。

A. 财务效益

B. 经济效益

C. 社会效益

D. 无形效益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3e-26d5-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1127】【简单】<127>()属现金内控审计的关键控制点。

A. 结算环节

B. 流入点

C. 账户设置

D. 保管

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1、【判断题】【《中华人民共和国审计法》(2021修正)】【B413QS-ZY3063】【适中】<512>地方各级审计机关负责人的任免,应当事先征求本级人民政府的意见。
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1、【判断题】【《中华人民共和国审计法》(2021修正)】【B413QS-ZY3059】【简单】<508>审计机关和审计人员办理审计事项,应当客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密,诚实守信。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-eee6-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413QS-ZY1023】【适中】<23>被审计单位负责人及其所在单位对经济责任审计报告有异议的,审计组应()。

A. 根据已经获得的证据确定最终报告意见

B. 进一步研究、核实,必要时修改审计报告

C. 向内部审计机构负责人报告

D. 向上级单位报告并由上级单位确定最终审计意见

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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413QS-ZY1028】【适中】<28>审计的处罚包括哪些内容()。

A. 责令调整有关会计账目和依法采取其他处罚措施。

B. 限期退还非法所得和依法采取其他处罚措施。

C. 责令限期缴纳应当上缴的违规收入和依法采取其他处罚措施。

D. 通报批评和依法采取其他处罚措施。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3c-b840-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1070】【适中】<70>()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。

A. 审计报告

B. 审计证据

C. 审计工作底稿

D. 审计通知书

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