A、 利用审计管理信息系统,开展日常审计管理
B、 利用现场作业实施系统,开展业务系统审计
C、 对被审计单位财务及相关业务信息系统进行在线审计
D、 对应用系统、业务数据、网络安全、及IT物理环境等进行检查和评价
E、 其他内容
答案:ABCDE
A、 利用审计管理信息系统,开展日常审计管理
B、 利用现场作业实施系统,开展业务系统审计
C、 对被审计单位财务及相关业务信息系统进行在线审计
D、 对应用系统、业务数据、网络安全、及IT物理环境等进行检查和评价
E、 其他内容
答案:ABCDE
A. 审计人员对被审计单位所面临的风险进行评估。
B. 审计人员对被审计单位的风险评估工作进行评价。
C. 审计人员对被审计单位的风险识别工作进行评价,评价识别过程和评价识别结果。
D. 审计人员对被审计单位所面临的风险进行识应对和控制。
A. 审阅支票收入与送存记录及记录日期
B. 查阅资产负债表日后银行对账单第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账
C. 向开户银行进行函证
D. 对资产负债表发生的银行存款收付业务进行审查
A. 对重大或敏感的审计问题,被审计单位负责人应直接进行督导;
B. 对被审计单位提出的异议,督导人员应对审计人员进行的核实、复查及答复进行复核;
C. 督导人员应复核审计人员所编制工作底稿的质量;
D. 督导人员应复核审计证据的充分性、相关性、可靠性、合法性,以及审计报告的可靠性、审计意见及建议的可行性;
A. 内部环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 信息与沟通
E. 内部监督
A. 滥用职权
B. 徇私舞弊
C. 玩忽职守
D. 以上都不对