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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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1、【多选题】【《贵州电网公司经济责任审计发现问题整改工作方案》】【B413QS-ZY2204】【简单】<435>审计部承担审计工作协调小组的具体工作,是审计整改工作的归口管理部门,主要职责有()。

A、 审计发现问题整改组织协调、督促落实

B、 将审计整改任务分解到公司业务主管部门

C、 审计整改台账的管理及审计整改工作的动态跟踪

D、 对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报

E、 对整改推进不力的单位和个人进行约谈

F、 对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改等行为提出追责问责处理建议,提交协调小组审议

答案:ABCDEF

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
1、【判断题】【《南方电网公司市场营销十项禁令》南方电网市场〔2022〕7号】【B313YS-ZY3097】【适中】<904>严禁业务办理体外循环、私自变更标准,严禁规避系统管理,离线开展业务运作;严禁私自提高或降低业务办理标准办”人情电”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b44-1190-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B413QS-ZY1006】【简单】<6>《审计署关于内部审计工作的规定》:《审计署关于内部审计工作的规定》和《内部审计准则》的施行是内部审计工作的一件大事,是内部审计法制化、()、规范化建设的重要举措。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3c-88d9-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1092】【适中】<92>内部控制的五要素是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3d-5a67-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413QS-ZY3198】【简单】<647>业务部门对本业务领域出现的问题,应深入分析问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关内控制度,建立健全内部控制措施;加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-03e7-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413QS-ZY3073】【简单】<522>审计人员可以调查了解被审计单位的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督等相关内部控制及其执行情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b41-0c94-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B313ZS-ZY3105】【适中】<912>被审计单位和被审计人员应当自接到报告之日起15日内提出书面意见,15日内未提出书面意见的,视同无异议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b44-2120-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY1048】【简单】<48>公司各级职能部门是审计整改的(),根据审计整改任务,分析查找问题发生的原因,制定整改计划和措施,并落实整改要求及报告工作成果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3c-e2a5-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313QS-ZY2028】【难】<754>审计部门对()等,应专题报告本单位主要负责人和上级审计部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-def6-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313ZS-ZY3121】【适中】<928>风险管理整体情况审计目的,一是为对企业的整体风险管理状况进行评价,二是为企业整体风险管理提供改进意见或建议,三是为进一步的审计工作提供审计重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b44-40b1-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1087】【简单】<87>信息系统审计项目负责人员应具有()年以上信息系统审计相关工作经验,或六年以上相关业务的从业经验。
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1、【多选题】【《贵州电网公司经济责任审计发现问题整改工作方案》】【B413QS-ZY2204】【简单】<435>审计部承担审计工作协调小组的具体工作,是审计整改工作的归口管理部门,主要职责有()。

A、 审计发现问题整改组织协调、督促落实

B、 将审计整改任务分解到公司业务主管部门

C、 审计整改台账的管理及审计整改工作的动态跟踪

D、 对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报

E、 对整改推进不力的单位和个人进行约谈

F、 对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改等行为提出追责问责处理建议,提交协调小组审议

答案:ABCDEF

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
1、【判断题】【《南方电网公司市场营销十项禁令》南方电网市场〔2022〕7号】【B313YS-ZY3097】【适中】<904>严禁业务办理体外循环、私自变更标准,严禁规避系统管理,离线开展业务运作;严禁私自提高或降低业务办理标准办”人情电”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b44-1190-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B413QS-ZY1006】【简单】<6>《审计署关于内部审计工作的规定》:《审计署关于内部审计工作的规定》和《内部审计准则》的施行是内部审计工作的一件大事,是内部审计法制化、()、规范化建设的重要举措。

A. 标准化

B. 常态化

C. 制度化

D. 一体化

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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1092】【适中】<92>内部控制的五要素是指()。

A. 事前调查、事前控制、事中控制、事后控制、评价改进

B. 内控目标、关键绩效指标、内控基础环境、内控管理运作机制、内控信息系统

C. 内控监督、整体评价、专项评价、审计监督、直接管控

D. 内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督

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1、【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413QS-ZY3198】【简单】<647>业务部门对本业务领域出现的问题,应深入分析问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关内控制度,建立健全内部控制措施;加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-03e7-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413QS-ZY3073】【简单】<522>审计人员可以调查了解被审计单位的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督等相关内部控制及其执行情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b41-0c94-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B313ZS-ZY3105】【适中】<912>被审计单位和被审计人员应当自接到报告之日起15日内提出书面意见,15日内未提出书面意见的,视同无异议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b44-2120-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY1048】【简单】<48>公司各级职能部门是审计整改的(),根据审计整改任务,分析查找问题发生的原因,制定整改计划和措施,并落实整改要求及报告工作成果。

A. 责任部门

B. 主要部门

C. 牵头部门

D. 以上都对

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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313QS-ZY2028】【难】<754>审计部门对()等,应专题报告本单位主要负责人和上级审计部门。

A. 重大违法违纪问题

B. 重大资产损失情况

C. 重大经济纠纷

D. 重大经营风险

E. 接受外审外查的情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-def6-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313ZS-ZY3121】【适中】<928>风险管理整体情况审计目的,一是为对企业的整体风险管理状况进行评价,二是为企业整体风险管理提供改进意见或建议,三是为进一步的审计工作提供审计重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b44-40b1-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1087】【简单】<87>信息系统审计项目负责人员应具有()年以上信息系统审计相关工作经验,或六年以上相关业务的从业经验。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3d-3748-c096-e3537b7ed200.html
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