答案:B
答案:B
A. 内部环境
B. 信息与沟通
C. 控制活动
D. 风险评估
A. 系统审计综合管理
B. 审计项目管理
C. 审计资源库模块应用
D. 向公司审计部汇报审计整改信息
A. 2个
B. 5个
C. 7个
D. 10个
A. 转移
B. 隐匿
C. 篡改
D. 毁损
E. 毁弃
A. 与被审计单位负责人或者有关主管人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系
B. 与被审计单位或者审计事项有直接经济利益关系
C. 对曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计
D. 可能损害审计独立性的其他情形
A. 滥用职权
B. 徇私舞弊
C. 玩忽职守
D. 以上都不对
A. 审计发现问题整改组织协调、督促落实
B. 将审计整改任务分解到公司业务主管部门
C. 审计整改台账的管理及审计整改工作的动态跟踪
D. 对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报
E. 对整改推进不力的单位和个人进行约谈
F. 对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改等行为提出追责问责处理建议,提交协调小组审议
A. 公司战略规划
B. 改制重组
C. 产权转(受)让情况
D. 薪酬分配
E. 业绩考核