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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313QS-ZY1013】【难】<682>内部审计机构管理的内容主要包括()、人力资源管理、组织协调、领导与沟通、审计项目业务控制五个方面。

A、 项目实施

B、 计划编制

C、 内审质量控制

D、 资源整合

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
1、【判断题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B313QS-ZY3010】【难】<817>内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b43-6028-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《南方电网公司市场营销十项禁令》南方电网市场〔2022〕7号】【B313YS-ZY3096】【适中】<903>严禁违规设置系统权限、修改数据,严禁系统业务权限设置与职责不匹配;严禁共用信息系统个人账号,杜绝违规”一人单”;严禁不经规定流程后台修改系统数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b44-0f8a-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY2186】【适中】<417>审计人员可以使用以下方法获取审计证据()、计算、分析性复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-36bf-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY3129】【简单】<578>对于被审计单位及相关工作人员无正当理由不及时落实审计意见,造成损失浪费的,应当追究相关人员责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b41-7ca9-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313QS-ZY1018】【难】<687>下列属于内部控制中的内部环境要素的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-5351-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理办法》】【B413QS-ZY2154】【适中】<385>基建工程档案管理工作按照”()”的原则,项目文件的形成、收集、整理、组卷必须与工程建设同步进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3f-f50e-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY2040】【适中】<271>审计人员在获取审计证据时,应当考虑的基本因素有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3e-ff4d-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B313QS-ZY3069】【简单】<876>内部审计人员和参与审计工作的公司其他人员违反规定经查实后,按照《中国共产党纪律处分条例》、《贵州电网有限责任公司员工处分管理实施细则》等规定由有关管理部门进行处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b43-da28-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1120】【适中】<120>在进行收费管理审计时,应审核每周、每月实收报表及银行进账凭证是否经()复核;当月实收电费和现金缴存存在差异的,是否立即查找原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3d-978a-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B313ZS-ZY3104】【难】<911>企业本部及重要的下属全资或控股企业应当纳入审计范围,纳入审计范围的资产量一般不低于企业内管干部所在企业资产总额的50%,子企业户数不低于该企业总户数的70%。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b44-1f55-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313QS-ZY1013】【难】<682>内部审计机构管理的内容主要包括()、人力资源管理、组织协调、领导与沟通、审计项目业务控制五个方面。

A、 项目实施

B、 计划编制

C、 内审质量控制

D、 资源整合

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
1、【判断题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B313QS-ZY3010】【难】<817>内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b43-6028-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《南方电网公司市场营销十项禁令》南方电网市场〔2022〕7号】【B313YS-ZY3096】【适中】<903>严禁违规设置系统权限、修改数据,严禁系统业务权限设置与职责不匹配;严禁共用信息系统个人账号,杜绝违规”一人单”;严禁不经规定流程后台修改系统数据。
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY2186】【适中】<417>审计人员可以使用以下方法获取审计证据()、计算、分析性复核。

A. 审核

B. 观察

C. 监盘

D. 询问

E. 函证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-36bf-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY3129】【简单】<578>对于被审计单位及相关工作人员无正当理由不及时落实审计意见,造成损失浪费的,应当追究相关人员责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b41-7ca9-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313QS-ZY1018】【难】<687>下列属于内部控制中的内部环境要素的是()。

A. 资金活动的控制有效性;

B. 管理信息系统控制流程获取和处理信息的能力以及信息传递渠道畅通情况;

C. 信息处理的及时性、适当性,信息系统的安全可靠性;

D. 企业的管理哲学和经营风格;

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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理办法》】【B413QS-ZY2154】【适中】<385>基建工程档案管理工作按照”()”的原则,项目文件的形成、收集、整理、组卷必须与工程建设同步进行。

A. 谁主办

B. 谁形成

C. 谁归档

D. 谁负责

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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY2040】【适中】<271>审计人员在获取审计证据时,应当考虑的基本因素有()。

A. 适当的抽样方法

B. 合理的审计风险水平

C. 成本与效益的合理程度

D. 具体审计事项的重要程度

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1、【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B313QS-ZY3069】【简单】<876>内部审计人员和参与审计工作的公司其他人员违反规定经查实后,按照《中国共产党纪律处分条例》、《贵州电网有限责任公司员工处分管理实施细则》等规定由有关管理部门进行处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b43-da28-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1120】【适中】<120>在进行收费管理审计时,应审核每周、每月实收报表及银行进账凭证是否经()复核;当月实收电费和现金缴存存在差异的,是否立即查找原因。

A. 核算员

B. 财务人员

C. 出纳员

D. 会计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3d-978a-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B313ZS-ZY3104】【难】<911>企业本部及重要的下属全资或控股企业应当纳入审计范围,纳入审计范围的资产量一般不低于企业内管干部所在企业资产总额的50%,子企业户数不低于该企业总户数的70%。
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