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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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1、【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313QS-ZY2020】【难】<746>审计组对审计发现的问题提出处理处罚意见时,应当关注下列因素()。

A、 法律法规的规定

B、 审计职权范围

C、 问题的性质、金额、情节、原因和后果

D、 对同类问题处理处罚的一致性

E、 需要关注的其他因素

答案:ABCDE

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY2182】【适中】<413>审前调查应根据调查的目标、内容、时间、地点、调查人员及被审计单位的特点,结合实际情况选择以下审计调查方法:()、座谈法、测评法、抽查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-2eb1-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司营销稽查及事故责任追究管理办法》】【B313YS-ZY1053】【简单】<722>营销事故(差错)的调查期限原则上不超过()个工作日,特殊情况下经批准可以适当延长,延长期限不得超过5个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-9997-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413QS-ZY1024】【适中】<24>当企业出现重大财务异常情况,如企业发生债务危机、长期经营亏损、资产质量较差时,应当进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3c-af8b-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》】【B413YS-ZY3204】【简单】<653>成立审计组时,应根据审计目标和审计范围,充分考虑人员的专业胜任能力、专业互补、利益回避等要素,确保审计组人员构成满足审计项目需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-0f97-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B313QS-ZY2043】【难】<769>公司支配办应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-fd34-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313QS-ZY1042】【难】<711>测算劳动生产率达到先进水平后可增加的产值可用如下公式表示()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-835e-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B413QS-ZY1006】【简单】<6>《审计署关于内部审计工作的规定》:《审计署关于内部审计工作的规定》和《内部审计准则》的施行是内部审计工作的一件大事,是内部审计法制化、()、规范化建设的重要举措。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3c-88d9-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY3030】【适中】<479>内部审计的职能包括监督、评价和服务三个方面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-b54f-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413QS-ZY2011】【适中】<242>审计机关和审计人员执行审计业务,应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3e-c268-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国内部审计准则》】【B413QS-ZY1010】【简单】<10>《内部审计准则》:内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及()的适当性、合法性和有效性来促进组织目标得实现。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3c-9149-c096-e3537b7ed200.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

1、【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313QS-ZY2020】【难】<746>审计组对审计发现的问题提出处理处罚意见时,应当关注下列因素()。

A、 法律法规的规定

B、 审计职权范围

C、 问题的性质、金额、情节、原因和后果

D、 对同类问题处理处罚的一致性

E、 需要关注的其他因素

答案:ABCDE

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY2182】【适中】<413>审前调查应根据调查的目标、内容、时间、地点、调查人员及被审计单位的特点,结合实际情况选择以下审计调查方法:()、座谈法、测评法、抽查法。

A. 查阅法

B. 访谈法

C. 观察法

D. 问卷法

E. 分析法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-2eb1-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司营销稽查及事故责任追究管理办法》】【B313YS-ZY1053】【简单】<722>营销事故(差错)的调查期限原则上不超过()个工作日,特殊情况下经批准可以适当延长,延长期限不得超过5个工作日。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-9997-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413QS-ZY1024】【适中】<24>当企业出现重大财务异常情况,如企业发生债务危机、长期经营亏损、资产质量较差时,应当进行()。

A. 离任经济责任审计

B. 任期内经济责任审

C. 重大经济责任审计

D. 专项经济责任审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3c-af8b-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》】【B413YS-ZY3204】【简单】<653>成立审计组时,应根据审计目标和审计范围,充分考虑人员的专业胜任能力、专业互补、利益回避等要素,确保审计组人员构成满足审计项目需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-0f97-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B313QS-ZY2043】【难】<769>公司支配办应()。

A. 主动联系监事会

B. 及时汇报公司经营情况和重大事项

C. 了解监事会各项工作要求

D. 做好监事会监督检查联络协调工作

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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313QS-ZY1042】【难】<711>测算劳动生产率达到先进水平后可增加的产值可用如下公式表示()。

A. 劳动生产率达到先进水平后可增加的产值=本企业职工人数-本企业工业总产值÷劳动生产力先进水平;

B. 劳动生产率达到先进水平后可增加的产值=(劳动生产率先进水平-本企业劳动生产率实际水平)×本企业职工人数;

C. 劳动生产率达到先进水平后可增加的产值=劳动生产率先进水平×本企业职工人数;

D. 劳动生产率达到先进水平后可增加的产值=本企业职工人数-(本企业工业总产值÷劳动生产力先进水平);

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1、【单选题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B413QS-ZY1006】【简单】<6>《审计署关于内部审计工作的规定》:《审计署关于内部审计工作的规定》和《内部审计准则》的施行是内部审计工作的一件大事,是内部审计法制化、()、规范化建设的重要举措。

A. 标准化

B. 常态化

C. 制度化

D. 一体化

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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY3030】【适中】<479>内部审计的职能包括监督、评价和服务三个方面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-b54f-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413QS-ZY2011】【适中】<242>审计机关和审计人员执行审计业务,应当()。

A. 依据年度审计项目计划

B. 编制审计实施方案

C. 获取审计证据

D. 作出审计结论

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1、【单选题】【《中国内部审计准则》】【B413QS-ZY1010】【简单】<10>《内部审计准则》:内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及()的适当性、合法性和有效性来促进组织目标得实现。

A. 质量控制

B. 内部控制

C. 风险控制

D. 内控体系

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