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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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1、【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B313QS-ZY3021】【简单】<828>企业应当结合风险评估结果,通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法,运用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
1、【判断题】【《中华人民共和国审计法》(2021修正)】【B413QS-ZY3062】【难】<511>审计人员向有关单位和个人进行调查时,非必要可不出示审计人员的工作证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-f49a-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY3145】【简单】<594>审前调查方法不包括查阅法和访谈法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b41-9d4b-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413QS-ZY2008】【简单】<239>依据法律法规和本准则的规定,对被审计单位()独立实施审计并作出审计结论,是审计机关的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3e-bc5c-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413ZS-ZY3212】【简单】<661>有关业务部门应当以适当方式及时将审计结果运用情况反馈审计部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-1f87-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413QS-ZY2025】【适中】<256>审计组在编制审计实施方案前,应当对调查了解被审计单位及其相关情况作出记录。调查了解记录的内容主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3e-e05b-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413QS-ZY3079】【难】<528>审计人员获取的电子审计证据不包括与信息系统控制相关的配置参数、反映交易记录的电子数据等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b41-188d-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1178】【简单】<178>下述事项不属于内控五要素中内部环境的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3e-3c13-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《南方电网公司市场营销十项禁令》南方电网市场〔2022〕7号】【B313YS-ZY3096】【适中】<903>严禁违规设置系统权限、修改数据,严禁系统业务权限设置与职责不匹配;严禁共用信息系统个人账号,杜绝违规”一人单”;严禁不经规定流程后台修改系统数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b44-0f8a-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413QS-ZY2094】【适中】<325>单位负责人任期内办理()等事项时,必须进行离任经济责任审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3f-76c1-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413QS-ZY3104】【简单】<553>风险控制措施一般包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b41-4c2c-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B313QS-ZY3021】【简单】<828>企业应当结合风险评估结果,通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法,运用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。

答案:A

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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY3145】【简单】<594>审前调查方法不包括查阅法和访谈法。
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1、【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413QS-ZY2008】【简单】<239>依据法律法规和本准则的规定,对被审计单位()独立实施审计并作出审计结论,是审计机关的责任。

A. 财政收支

B. 财务收支

C. 有关经济活动

D. 以上都不对

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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413ZS-ZY3212】【简单】<661>有关业务部门应当以适当方式及时将审计结果运用情况反馈审计部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-1f87-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413QS-ZY2025】【适中】<256>审计组在编制审计实施方案前,应当对调查了解被审计单位及其相关情况作出记录。调查了解记录的内容主要包括()。

A. 对被审计单位及其相关情况的调查了解情况

B. 对被审计单位存在重要问题可能性的评估情况

C. 确定的审计事项及其审计应对措施

D. 确定审计目标和审计手段

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1、【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413QS-ZY3079】【难】<528>审计人员获取的电子审计证据不包括与信息系统控制相关的配置参数、反映交易记录的电子数据等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b41-188d-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1178】【简单】<178>下述事项不属于内控五要素中内部环境的是()。

A. 公司治理

B. 企业文化

C. 发展战略

D. 内部审计

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1、【判断题】【《南方电网公司市场营销十项禁令》南方电网市场〔2022〕7号】【B313YS-ZY3096】【适中】<903>严禁违规设置系统权限、修改数据,严禁系统业务权限设置与职责不匹配;严禁共用信息系统个人账号,杜绝违规”一人单”;严禁不经规定流程后台修改系统数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b44-0f8a-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413QS-ZY2094】【适中】<325>单位负责人任期内办理()等事项时,必须进行离任经济责任审计。

A. 调任

B. 降职

C. 免职

D. 辞职

E. 内退

F. 退休

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1、【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413QS-ZY3104】【简单】<553>风险控制措施一般包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
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