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银行柜员、柜台经理及主管行长题库
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银行柜员、柜台经理及主管行长题库
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“代保管品交接登记簿”由库管员负责保管。

答案:B

解析:5.6个人贷款柜台操作规程(2021),“代保管品交接登记簿”由会计人员负责保管。

银行柜员、柜台经理及主管行长题库
通过bta销售的理财产品不可开立理财产品持有证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a9c7-1060-c062-d7c88abcfc2d.html
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境外个人购汇,对于当日累计兑换不超过等值( )美元(含)以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元(含)的兑换,凭本人有效身份证件办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a6df-4250-c062-d7c88abcfc1b.html
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营业机构发现或者有合理理由怀疑客户(含其交易对手)为风险控制名单人员/机构的,应拒绝办理相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-aa21-7118-c062-d7c88abcfc0e.html
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按照会计结算业务印章管理规定,下列那些印章只能刻制一枚。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a821-f3b0-c062-d7c88abcfc0e.html
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票据业务检查中,属于柜台经理每月检查项目的有( ):
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a8c6-8498-c062-d7c88abcfc0f.html
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支行行政公章及分支行业务部门的部门公章上收分行后,内部传递的业务通知书应以()为准,不再加盖印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a6df-1758-c062-d7c88abcfc00.html
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柜台经理每周应检查对公网银限额是否合理,检查监督管理平台是否有()预警,确认为是问题的是否已整改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a75e-b350-c062-d7c88abcfc15.html
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“法人账户透支业务”是指在企业获得我行授信额度后,银行在约定的账户、固定的限额内以透支形式提供的短期融资和结算便利的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-b5d9-6948-c062-d7c88abcfc2b.html
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境外个人理财资金来源于境内收入的证明包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a822-1ea8-c062-d7c88abcfc06.html
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支行主管行长必须同时具备以下基本条件:
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判断题
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银行柜员、柜台经理及主管行长题库

“代保管品交接登记簿”由库管员负责保管。

答案:B

解析:5.6个人贷款柜台操作规程(2021),“代保管品交接登记簿”由会计人员负责保管。

银行柜员、柜台经理及主管行长题库
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通过bta销售的理财产品不可开立理财产品持有证明。

解析:3.4对私理财产品柜台操作规程,通过bta销售的理财产品可开立理财产品持有时点证明。

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境外个人购汇,对于当日累计兑换不超过等值( )美元(含)以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元(含)的兑换,凭本人有效身份证件办理。

A. A、100

B. B、300

C. C、500

D. D、1000

解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程

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营业机构发现或者有合理理由怀疑客户(含其交易对手)为风险控制名单人员/机构的,应拒绝办理相关业务。

解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程

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按照会计结算业务印章管理规定,下列那些印章只能刻制一枚。()

A. A、汇票专用章

B. B、结算专用章

C. C、业务讫章

D. D、柜台业务专用章

E. E、本票专用章

解析:1.2会计结算业务印章管理规定(2021)

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票据业务检查中,属于柜台经理每月检查项目的有( ):

A. A、检查保管的实物验证纸质票据是否入库(或保险柜)妥善保管;

B. B、通过监控录像检查票据专柜人员交接、验票、保管等各环节日常操作是否规范,并留存检查记录;

C. C、检查实物验证票据实物是否账实相符;

D. D、检查已贴现票据实物背书栏是否已加盖电子登记权属章

解析:8.8营业机构自查规定(2021)

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支行行政公章及分支行业务部门的部门公章上收分行后,内部传递的业务通知书应以()为准,不再加盖印章。

A. A、柜台经理签字

B. B、主管行长签字

C. C、部门负责人签字

D. D、分行行长签字

解析:1.1结算管理若干规定(2021)

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柜台经理每周应检查对公网银限额是否合理,检查监督管理平台是否有()预警,确认为是问题的是否已整改。

A. A、对公网银限额设置不合理

B. B、对公网银证书过期

C. C、对公网银交易流水不合理

解析:8.8营业机构自查规定(2021)

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“法人账户透支业务”是指在企业获得我行授信额度后,银行在约定的账户、固定的限额内以透支形式提供的短期融资和结算便利的业务。

解析:5.4法人账户透支业务柜台操作规程(2021),是指在企业获得我行授信额度后,银行在约定的账户、约定的限额内以透支形式提供的短期融资和结算便利的业务。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-b5d9-6948-c062-d7c88abcfc2b.html
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境外个人理财资金来源于境内收入的证明包括( )。

A. A、单位出具的税后收入证明;

B. B、单位出具的税前收入证明和完税证明

C. C、其他税后收入证明

解析:3.4对私理财产品柜台操作规程

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支行主管行长必须同时具备以下基本条件:

A. A:具有两年以上银行工作经验

B. B:具有良好的职业道德,严谨的工作作风,较强的风险防控意识和责任心,能够坚持原则,工作中无重大过失

C. C:参加了分行组织的支行主管行长业务培训及并通过相关考试

D. D:掌握银行会计、结算业务基础理论知识,相关的政策、法律、法规,以及本行的主要规章制度

解析:8.3营业机构柜台业务主管行长管理办法(2021)

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