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内部控制与管理会计
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2. 企业内部控制是由( )共同实施的。

A、  董事会

B、 监事会

C、  经理层

D、 全体员工

E、 股东

答案:ABCD

解析:解析:本规范所称内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

内部控制与管理会计
49.上市公司的年度财务报告可以不经审计对外报送。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-3718-c044-ce3414c8e900.html
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6. ( )负责内部控制的建立健全和有效实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-8b38-c044-ce3414c8e901.html
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10.成功的全面风险管理原则有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-be00-c044-ce3414c8e900.html
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23.企业内部除存货管理部门及仓储人员外,其余部门和人员接触存货时,应由相关部门特别授权。这体现了( )控制活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-0068-c044-ce3414c8e902.html
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44.现金流量表包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-17d8-c044-ce3414c8e900.html
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3.企业可以授权内部审计机构具体实施内部控制有效性的定期评价工作。( )
【正确答案】对
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-90f0-c044-ce3414c8e902.html
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6.不属于投资活动的主要风险的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-c5d0-c044-ce3414c8e902.html
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11、应用指引是对企业按照内部控制原则和内部控制五要素建立、健全本企业内部控制所提供的指引,在配套指引乃至整个内部控制规范体系中占主体地位。( )
【正确答案】对
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-8368-c044-ce3414c8e903.html
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9. 风险承受是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-c1e8-c044-ce3414c8e902.html
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7.对任意选取的某笔交易进行追踪的内控评价方法是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-6210-c044-ce3414c8e900.html
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单选题
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内部控制与管理会计

2. 企业内部控制是由( )共同实施的。

A、  董事会

B、 监事会

C、  经理层

D、 全体员工

E、 股东

答案:ABCD

解析:解析:本规范所称内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

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内部控制与管理会计
相关题目
49.上市公司的年度财务报告可以不经审计对外报送。 ( )

A. 正确

B. 错误

解析:解析: 《企业内部控制应用指引第 14 号——财务报告》第15条规定 : 财务报告须经注册会计师审计的,注册会计师及其所在的事务所出具的审计报告,应当随同财务报告一并提供。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-3718-c044-ce3414c8e900.html
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6. ( )负责内部控制的建立健全和有效实施。

A.   经理层

B.  监事会

C.   内控管理部门

D.  董事会

解析:解析:参见《企业内部控制基本规范》第二章 内部环境 第十二条:事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

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10.成功的全面风险管理原则有( )。

A.  匹配性原则

B.  融合性原则

C.  综合性原则

D.  综合性原则

解析:解析:成功的全面风险管理应本着以下四项原则,使其更加有效、高效。 (1)匹配性原则。 (2)融合性原则。(3)综合性原则。 (4)动态性原则。

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23.企业内部除存货管理部门及仓储人员外,其余部门和人员接触存货时,应由相关部门特别授权。这体现了( )控制活动。

A.  授权控制

B.  会计记录控制

C.  财产保护控制

D.  定期轮岗控制

解析:解析:本题考核限制接触制度体现的控制思想。授权接触,是授权控制。未授权不得接触,是限制接触,是对财产安全的一种保护,是财产保护控制。所以选AC。

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44.现金流量表包括( )。

A.  经营活动现金净流量

B.  投资活动现金净流量

C.  筹资活动现金净流量

D.  现金及现金等价物期初余额

E.  现金及现金等价物期末余额

解析:解析:本题考察的是现金流量表的组成。

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3.企业可以授权内部审计机构具体实施内部控制有效性的定期评价工作。( )
【正确答案】对

A. 正确

B. 错误

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6.不属于投资活动的主要风险的是( )。

A.  投资与筹资在资金数量、期限、成本与收益上不匹配的风险

B.  投资活动忽略资产结构与流动性的风险

C.  无法保证支付筹资成本导致的风险

D.  缺乏严密的授权审批制度和不相容职务分离制度的风险

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11、应用指引是对企业按照内部控制原则和内部控制五要素建立、健全本企业内部控制所提供的指引,在配套指引乃至整个内部控制规范体系中占主体地位。( )
【正确答案】对

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-8368-c044-ce3414c8e903.html
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9. 风险承受是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略。 ( )

A. 正确

B. 错误

解析:解析:风险降低是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略。

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7.对任意选取的某笔交易进行追踪的内控评价方法是( )。

A.  个别访问法

B.  穿行测试法

C.  比较分析法

D.  实地查验法

解析:解析:穿行测试法,是指在内控系统中任意选取一笔交易作为样本,追踪该笔交易从最初起源直到最终在财务报表或其他经营管理报告中反映出来的过程,以此来了解整个业务流程差误,识别出其中的关键控制环节,评估相关控制设计与运行的有效性。

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