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内部控制与管理会计
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31.销售业务的主要环节有( )。

A、 销售审批和订立销售合同

B、 销售计划管理

C、 销售收款

D、 客户服务

E、 会计系统控制

答案:ABCDE

解析:解析:本题考察销售业务的环节。销售业务的主要环节有10个,ABCDE选项都是。

内部控制与管理会计
3.关于企业全面风险管理,下列说法正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-b630-c044-ce3414c8e900.html
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8.对于自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报出日之间发生的影响内部控
制有效性的因素,内部控制评价部门可以不予关注。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-7598-c044-ce3414c8e905.html
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2. 企业内部控制是由( )共同实施的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-8f20-c044-ce3414c8e902.html
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6.简述资金营运活动的主要风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-3ee8-c044-ce3414c8e900.html
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8.不把鸡蛋放在一个篮子里是( )应对策略的反映。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-a2a8-c044-ce3414c8e901.html
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2. 注册会计师应当采用( )方法选择拟测试的控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-8150-c044-ce3414c8e901.html
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9. 风险承受是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略。 ( )
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7、 2008年5月22日,《企业内部控制规范——基本规范》正式发布。要求2009年7月1日起在上市公司范围内施行,并且鼓励非上市的大中型企业也执行基本规范。( )
【正确答案】对
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8. 企业至少应当将下列( )情形作为反舞弊工作的重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-9308-c044-ce3414c8e903.html
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2.( )是当你设定好一个目标后还未开展任何风控活动就面临的所有潜在风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-9ec0-c044-ce3414c8e900.html
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多选题
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内部控制与管理会计

31.销售业务的主要环节有( )。

A、 销售审批和订立销售合同

B、 销售计划管理

C、 销售收款

D、 客户服务

E、 会计系统控制

答案:ABCDE

解析:解析:本题考察销售业务的环节。销售业务的主要环节有10个,ABCDE选项都是。

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内部控制与管理会计
相关题目
3.关于企业全面风险管理,下列说法正确的有( )。

A.  保持资金流动性,防范资金链“断裂”的风险

B.  战略制定时要充分考虑内外部环境的影响

C.  识别能够影响企业及其风险管理的潜在事项

D.  能够对企业的管理层和董事会提供绝对保证

解析:解析:D的说法错误,风险管理只能提供合理保证,而不是绝对保证。

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8.对于自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报出日之间发生的影响内部控
制有效性的因素,内部控制评价部门可以不予关注。 ( )

A. 正确

B. 错误

解析:解析:企业内部控制评价部门应当关注自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间是否发生影响内部控制有效性的因素,并根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整。

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2. 企业内部控制是由( )共同实施的。

A.   董事会

B.  监事会

C.   经理层

D.  全体员工

E.  股东

解析:解析:本规范所称内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

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6.简述资金营运活动的主要风险。
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8.不把鸡蛋放在一个篮子里是( )应对策略的反映。

A.   风险降低

B.  风险分担

C.   风险承受

D.  风险规避

解析:解析:分散投资,将金融资产、实物资产或信息资产分散放置在不同地方,以降低遭受灾难性损失的风险,是风险降低应对策略的体现。

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2. 注册会计师应当采用( )方法选择拟测试的控制。

A. 正确

B. 错误

解析:解析:注册会计师应当采用自上而下的方法选择拟测试的控制。.基本原理:自上而下的方法始于财务报表层次,以注册会计师对财务报告内部控制整体风险的了解开始,然后,将关注重点放在企业层面的控制上,并将工作逐渐下移至重要账户、列报及其相关认定。
随后,确认其对被审计单位业务流程中风险的了解,并选择能足以应对评估的每个相关认定的重大错报风险的控制进行测试。

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9. 风险承受是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略。 ( )

A. 正确

B. 错误

解析:解析:风险降低是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-c1e8-c044-ce3414c8e902.html
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7、 2008年5月22日,《企业内部控制规范——基本规范》正式发布。要求2009年7月1日起在上市公司范围内施行,并且鼓励非上市的大中型企业也执行基本规范。( )
【正确答案】对

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-7f80-c044-ce3414c8e905.html
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8. 企业至少应当将下列( )情形作为反舞弊工作的重点。

A.   未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用企业资产,牟取不当利益

B.  在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等

C.   董事、监事、经理及其他高级管理人员滥用职权

D.  玩忽职守,造成的重大差错

E.   相关机构或人员串通舞弊

解析:解析:参见《企业内部控制基本规范》第五章 信息与沟通 第四十二条。 无意的过失不是舞弊。

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2.( )是当你设定好一个目标后还未开展任何风控活动就面临的所有潜在风险。

A.  经营风险

B.  财务风险

C.  剩余风险

D.  固有风险

解析:解析:按照风险有效性,可将风险分类为固有风险和剩余风险。固有风险是指在不考虑内部控制结构的前提下,由于内部因素和客观环境的影响,企业的账户、交易类别和整体财务报表发生重大错误的可能性。固有风险是被审计单位经营过程中所固有的风险,审计人员可以通过获取相关的信息,来评价被审计单位的固有风险,确定其对终极审计风险的影响。
剩余风险是指那些运用了所有的控制和风险管理技术以后而留下来,未被管理的风险,即:未被企业有效控制的经营风险(含战略风险和流程风险)的风险。

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