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内部控制与管理会计
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判断题
)
3.企业可以授权内部审计机构具体实施内部控制有效性的定期评价工作。( )
【正确答案】对

A、正确

B、错误

答案:空

内部控制与管理会计
31.销售业务控制中最关键的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-d958-c044-ce3414c8e904.html
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1.财务报告对外提供前的审核环节的主要风险是:在财务报告对外提供前未按规定程序进行审核,对内容的真实性、完整性以及格式的合规性等审核不充分。
主要管控措施:第一,企业应严格按照规定的财务报告编制中的审批程序,由各级负责人逐级把关,对财务报告内容的真实性、完整性,格式的合规性等予以审核。第二,企业应保留审核记录,建立责任追究制度。第三,财务报告在对外提供前应当装订成册,加盖公章,并由企业负责人、总会计师或分管会计工作的负责人、财会部门负责人签名并盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-5658-c044-ce3414c8e901.html
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44.上市公司向外提供的财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、所有权权益变动表、现金流量表、财务状况分析表。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-3330-c044-ce3414c8e903.html
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2.经过批准,企业出纳人员可以将空白支票借给其他企业使用。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-1fa8-c044-ce3414c8e901.html
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7.人力资源政策不包括( )内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-8b38-c044-ce3414c8e902.html
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11.执行采购业务流程的终点是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-c9b8-c044-ce3414c8e903.html
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36.销售业务要使用的原始凭证有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-1008-c044-ce3414c8e900.html
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14.风险评估的第一步是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-a690-c044-ce3414c8e903.html
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1.企业对内部控制评价至少应当遵循的原则包括( ).
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-6210-c044-ce3414c8e903.html
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3.内部控制五原则不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-8750-c044-ce3414c8e903.html
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内部控制与管理会计
题目内容
(
判断题
)
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内部控制与管理会计

3.企业可以授权内部审计机构具体实施内部控制有效性的定期评价工作。( )
【正确答案】对

A、正确

B、错误

答案:空

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内部控制与管理会计
相关题目
31.销售业务控制中最关键的是( )。

A.  保证销售收入的真实性

B.  保证产品的安全和完整

C.  保证销售收入的合法性

D.  货款收回的控制

解析:解析:本题考察的是销售业务控制。收回销售货款,意味着与销售产品相关的成本的收回,投入资金的回笼,以及利润的实现。收款完成,才真正实现产品的变现。销售收款,影响营运资金的良性循环。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-d958-c044-ce3414c8e904.html
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1.财务报告对外提供前的审核环节的主要风险是:在财务报告对外提供前未按规定程序进行审核,对内容的真实性、完整性以及格式的合规性等审核不充分。
主要管控措施:第一,企业应严格按照规定的财务报告编制中的审批程序,由各级负责人逐级把关,对财务报告内容的真实性、完整性,格式的合规性等予以审核。第二,企业应保留审核记录,建立责任追究制度。第三,财务报告在对外提供前应当装订成册,加盖公章,并由企业负责人、总会计师或分管会计工作的负责人、财会部门负责人签名并盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-5658-c044-ce3414c8e901.html
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44.上市公司向外提供的财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、所有权权益变动表、现金流量表、财务状况分析表。 ( )

A. 正确

B. 错误

解析:解析:上市公司向外提供的财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、所有权权益变动表、现金流量表。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-3330-c044-ce3414c8e903.html
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2.经过批准,企业出纳人员可以将空白支票借给其他企业使用。 ( )

A. 正确

B. 错误

解析:解析:严禁出借空白支票。

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7.人力资源政策不包括( )内容。

A.   员工的聘用、培训、辞退与辞职

B.   员工的薪酬、考核、晋升与奖惩

C.   关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度。

D.   倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神

解析:解析:参见《企业内部控制应用指引第 3 号——人力资源》和《企业内部控制应用指引第 5 号——企业文化》。D选项是企业文化的核心内容,不是人力资源政策的内容。

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11.执行采购业务流程的终点是( )。

A.  物料合格入库

B.  付款

C.  采购业务后评估

D.  退货

解析:解析:本题考察的是采购业务的业务流程。采购业务后评价是流程的终点。

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36.销售业务要使用的原始凭证有( )。

A.  销售报价单

B.  退货单

C.  托运凭证

D.  出库单

E.  销售发票

解析:解析:本题考核销售业务的单据控制。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-1008-c044-ce3414c8e900.html
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14.风险评估的第一步是( )。

A.   设定控制目标

B.  风险识别

C.  风险分析

D.  风险应对

解析:解析:见《企业内部控制基本规范》第三章风险评估,风险评估的流程是ABCD。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-a690-c044-ce3414c8e903.html
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1.企业对内部控制评价至少应当遵循的原则包括( ).

A.  全面性原则

C.  客观性原则

解析:解析:评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项。
在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。
准确地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性。

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3.内部控制五原则不包括( )。

A.   全面性

B.  重要性

C.   制衡性

D.  效益性

解析:解析:内部控制五原则指全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则。

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