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审计证据的数量要足以证明审计事项的真实情况并支持审计意见和审计决定,指的是

A、审计证据的客观性

B、审计证据的相关性

C、审计证据的充分性

D、审计证据的合法性

答案:C

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盘点一般在资产负债表日后进行,注册会计师需要根据资产负债表日至审计报告日之间所有现金收支数,倒推计算资产负债表日的现金数额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-3038-c045-f1f0330f7b05.html
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注册会计师在对被审计单位存货进行审计时,下列费用中,不应当包括在存货成本中的是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-0540-c045-f1f0330f7b15.html
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银行存款函证的对象是银行存款函证的对象是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfa-f1b8-c045-f1f0330f7b0d.html
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如果注册会计师基于被审计单位的持续经营能力决定出具无法表示意见的审计报告,应当提请管理层在财务报表中适当披露()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-10f8-c045-f1f0330f7b08.html
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我国注册会计师对财务报表实施审计的目标是,通过执行审计工作,对财务报表()方面发现审计意见
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-14e0-c045-f1f0330f7b10.html
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当审计人员难以对内部控制的有效性作出评估时,就应扩大符合性测试的范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2c50-c045-f1f0330f7b08.html
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如果前任注册会计师出具了非标准审计报告,那么注册会计师在本期审计时就人仍需要出具非标准审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-3fd8-c045-f1f0330f7b13.html
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注册会计师在名片上可以印有姓名、专业资格、社会职务、专家以及所获荣誉等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2868-c045-f1f0330f7b07.html
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被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-1cb0-c045-f1f0330f7b14.html
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注册会计师拟对某公司的货币资金实施实质性程序。以下审计程序中,属于实质性程序的有
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-1cb0-c045-f1f0330f7b03.html
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题目内容
(
单选题
)
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大学的题库噢噢噢

审计证据的数量要足以证明审计事项的真实情况并支持审计意见和审计决定,指的是

A、审计证据的客观性

B、审计证据的相关性

C、审计证据的充分性

D、审计证据的合法性

答案:C

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相关题目
盘点一般在资产负债表日后进行,注册会计师需要根据资产负债表日至审计报告日之间所有现金收支数,倒推计算资产负债表日的现金数额。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-3038-c045-f1f0330f7b05.html
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注册会计师在对被审计单位存货进行审计时,下列费用中,不应当包括在存货成本中的是

A. 制造企业为生产产品而发生的人工费用

B. 商品流通企业在商品采购过程中发生的包装费

C. 商品流通企业进口商品支付的关税

D. 商品入库后发生的仓储费用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-0540-c045-f1f0330f7b15.html
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银行存款函证的对象是银行存款函证的对象是

A. 存款余额不为零的银行

B. 所有银行

C. 存款余额为零的银行所有银行

D. 所有存过款的银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfa-f1b8-c045-f1f0330f7b0d.html
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如果注册会计师基于被审计单位的持续经营能力决定出具无法表示意见的审计报告,应当提请管理层在财务报表中适当披露()

A. 导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的主要事项或情况,以及管理层拟采取的改善措施

B. 有关法律、法规或政策的变化可能造成重大不利影响

C. 被审计单位持续经营能力存在的重大不确定性,可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务

D. 投资者未履行协议、合同、章程规定的义务,并有可能造成重大不利影响

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-10f8-c045-f1f0330f7b08.html
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我国注册会计师对财务报表实施审计的目标是,通过执行审计工作,对财务报表()方面发现审计意见

A. 是否按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制

B. 是否按照财政部颁布的企业会计准则的和会计制度的规定编制

C. 是否在所有重大方面公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量

D. 是否在所有方面公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-14e0-c045-f1f0330f7b10.html
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当审计人员难以对内部控制的有效性作出评估时,就应扩大符合性测试的范围。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2c50-c045-f1f0330f7b08.html
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如果前任注册会计师出具了非标准审计报告,那么注册会计师在本期审计时就人仍需要出具非标准审计报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-3fd8-c045-f1f0330f7b13.html
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注册会计师在名片上可以印有姓名、专业资格、社会职务、专家以及所获荣誉等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2868-c045-f1f0330f7b07.html
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被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括

A. 检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象

B. 检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

C. 检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定

D. 检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-1cb0-c045-f1f0330f7b14.html
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注册会计师拟对某公司的货币资金实施实质性程序。以下审计程序中,属于实质性程序的有

A. 检查银行预留印鉴是否按照规定保管

B. 检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况

C. 检查库存现金是否妥善保管,是否定期盘点、核对

D. 检查外币银行存款年末余额是否按年末汇率折合为记账本位币金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-1cb0-c045-f1f0330f7b03.html
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