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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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按审计主体组织的方式,审计可分为()

A、授权审计

B、委托审计

C、联合审计

D、综合审计

答案:AB

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设置商业银行内部审计机构的目的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240a.html
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审计工作底稿应载明下列主要事项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22414.html
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审计方案应包括以下基本内容()。
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审计的独立性体现在()
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中层高管人员在办理()事项前,应当书面办理离任经济责任交接手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22413.html
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以下属于对支行内部控制制度执行评价主要内容的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22409.html
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内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241e.html
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审计工作管理应坚持下列哪些原则()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22416.html
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审计人员选用审计依据时,应掌握的原则有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241c.html
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符合下列情况的内部证据,具有较高的可靠程度()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240e.html
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审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
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按审计主体组织的方式,审计可分为()

A、授权审计

B、委托审计

C、联合审计

D、综合审计

答案:AB

相关题目
设置商业银行内部审计机构的目的是()

A. 加强和改善内控机制

B. 防范和化解经营风险

C. 节约经营成本

D. 提高管理水平和经营效益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240a.html
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审计工作底稿应载明下列主要事项()。

A. 审计事项及其期间或截止日期

B. 审计程序的执行过程和执行结果记录

C. 审计人员的审计结论

D. 审计人员、复核人员姓名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22414.html
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审计方案应包括以下基本内容()。

A. 具体审计目的

B. 具体审计方法和程序

C. 预定的执行人及执行日期,其他有关内容

D. 其他有关内容

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22412.html
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审计的独立性体现在()

A. 组织结构独立

B. 业务工作独立

C. 经费来源的独立

D. 人员独立

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240f.html
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中层高管人员在办理()事项前,应当书面办理离任经济责任交接手续。

A. 调任

B. 免职

C. 辞职

D. 离退休

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22413.html
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以下属于对支行内部控制制度执行评价主要内容的是:()

A. 存款业务

B. 信贷业务

C. 中间业务

D. 计算机应用与管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22409.html
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内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行()。

A. 考核

B. 落实

C. 评价

D. 奖惩

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241e.html
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审计工作管理应坚持下列哪些原则()

A. 谁分管谁负责的原则

B. 联社主任负责的原则

C. 集体负责的原则

D. 谁检查谁负责的原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22416.html
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审计人员选用审计依据时,应掌握的原则有()

A. 谨慎原则

B. 具体问题具体分析原则

C. 辩证分析问题的原则

D. 利益兼顾的原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241c.html
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符合下列情况的内部证据,具有较高的可靠程度()。

A. 被审计单位内部控制健全有效

B. 被审计单位规模大、效益不好

C. 预先进行了连续编号并按序号依次处理

D. 在形成过程中经过了不同部门、人员的审核、签章

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