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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22435.html
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按审计内容划分,审计分为财政财务审计、绩效审计、合法合规审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22428.html
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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2240e.html
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审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对审计证据的充分性、相关性和可靠性予以复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22437.html
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审计人员收到的函证复函属于亲历证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243a.html
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审计的独立性表现为:组织机构的独立性、业务工作的独立性、人员的独立性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22419.html
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22402.html
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组织结构是属于内部控制中的控制环境要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22425.html
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我国的内部国家审计机构和会计师事务所一律采用简式审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22408.html
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22422.html
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审计判断审计判断(2021)
内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
A、正确
B、错误
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审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险。
A. 正确
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A. 正确
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
A. 正确
B. 错误
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组织结构是属于内部控制中的控制环境要素。
A. 正确
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我国的内部国家审计机构和会计师事务所一律采用简式审计报告。
A. 正确
B. 错误
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
A. 正确
B. 错误
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