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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2021)
可接受的审计风险与计划检查风险是反向关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22434.html
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实施舞弊的动机或压力是舞弊发生的首要条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22405.html
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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22414.html
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根据内部审计准则规定,舞弊是指组织内、外人员采用欺骗等违法违规手段,损害或者谋取组织利益,可能为个人带来不正当利益的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22415.html
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审计准则是出于审计自身的需要和社会公众的要求而产生和发展的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22400.html
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审计是审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22410.html
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内部审计的档案整理阶段包括立卷建档和建立档案目录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2240f.html
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《中华人民共和国审计法》开始实施的时间是1995年1月1日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22411.html
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封存被审计单位的有关资料是属于审计机关的强制措施权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22422.html
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内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22419.html
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审计判断审计判断(2021)
对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
A、正确
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B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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《中华人民共和国审计法》开始实施的时间是1995年1月1日。
A. 正确
B. 错误
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封存被审计单位的有关资料是属于审计机关的强制措施权。
A. 正确
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内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
A. 正确
B. 错误
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