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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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审计是审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2021)
程序分析法是绩效审计中常用的定性分析方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242f.html
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在现代审计实务中,最能体现审计的经济评价职能的是财务审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22417.html
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实施舞弊的动机或压力是舞弊发生的首要条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22405.html
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在收入截止测试中,以账簿记录为起点的审计路线,以防止少计收入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22418.html
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内部审计人员的基本道德原则包括:诚信正直、客观、专业胜任能力和后续教育、保密、保持良好客户关系等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243c.html
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经济效益审计的“3E”是指的是:经济性、效率性和效果性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22405.html
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内部审计进入现代发展时期的两个标志:一是审计方法由详细审计变为抽样检查,二是审计领域从财务收支扩大到经营管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22402.html
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22400.html
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世界上最早的审计准则是《审计准则试行方案---公认的重要性和范围》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22410.html
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对会计核算等资料数据进行重新计算的审计方法称为分析性复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f2240e.html
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审计判断审计判断(2021)
审计是审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为。
A、正确
B、错误
答案:A
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A. 正确
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内部审计进入现代发展时期的两个标志:一是审计方法由详细审计变为抽样检查,二是审计领域从财务收支扩大到经营管理。
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
A. 正确
B. 错误
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世界上最早的审计准则是《审计准则试行方案---公认的重要性和范围》。
A. 正确
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对会计核算等资料数据进行重新计算的审计方法称为分析性复核。
A. 正确
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