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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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根据《审计法》的规定,被审计单位的财务会计资料的真实性和完整性由审计人员负责。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22420.html
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为了收集一种证据,可以采用几种不同的取证方法,一种取证方法也可以取得不同的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22407.html
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对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240f.html
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内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2240d.html
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审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22430.html
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信息系统审计的目标是安全性、可靠性、经济性、有效性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242e.html
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审计证据的适当性指的是可靠性和相关性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22436.html
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242c.html
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审计是审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22410.html
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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22409.html
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审计判断审计判断(2021)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22413.html
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判断题
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审计判断审计判断(2021)
根据《审计法》的规定,被审计单位的财务会计资料的真实性和完整性由审计人员负责。
A、正确
B、错误
答案:B
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审计判断审计判断(2021)
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其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
A. 正确
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A. 正确
B. 错误
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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。
A. 正确
B. 错误
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