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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
题目内容
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判断题
)
审计的性质应当表述为独立性经济监督。

A、正确

B、错误

答案:A

审计判断审计判断(2021)
审计部负责全行审计制度的制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22429.html
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内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2240d.html
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内部审计进入现代发展时期的两个标志:一是审计方法由详细审计变为抽样检查,二是审计领域从财务收支扩大到经营管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22402.html
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根据国家审计准则的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是审计机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22427.html
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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22414.html
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22402.html
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审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22433.html
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库存现金的盘点一般采用突击方式进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22408.html
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一种取证方法获取的审计证据可以与几项具体审计目标相关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242a.html
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22409.html
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判断题
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审计判断审计判断(2021)

审计的性质应当表述为独立性经济监督。

A、正确

B、错误

答案:A

审计判断审计判断(2021)
相关题目
审计部负责全行审计制度的制定。

A. 正确

B. 错误

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内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。

A. 正确

B. 错误

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内部审计进入现代发展时期的两个标志:一是审计方法由详细审计变为抽样检查,二是审计领域从财务收支扩大到经营管理。

A. 正确

B. 错误

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根据国家审计准则的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是审计机构。

A. 正确

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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。

A. 正确

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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。

A. 正确

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审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。

A. 正确

B. 错误

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库存现金的盘点一般采用突击方式进行。

A. 正确

B. 错误

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一种取证方法获取的审计证据可以与几项具体审计目标相关。

A. 正确

B. 错误

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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。

A. 正确

B. 错误

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