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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
)
国际审计准则的制定机构是国际会计师联合会。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2021)
在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22416.html
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对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240f.html
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顺查法一般适用于业务规模较小,会计资料较少、存在问题较多的被审计单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240c.html
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商业银行应分配原则上不少于员工总数的2%的内部审计人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22416.html
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尽管审计师可以根据需要,利用专家协助工作,但应对利用专家工作结果所形成的审计结论负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22402.html
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22418.html
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审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242d.html
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经济效益审计的“3E”是指的是:经济性、效率性和效果性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22405.html
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内部控制中控制活动要素包括业务授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、实物控制、独立检查共5个部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22426.html
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审计组实行组长负责制,审计组组长是审计项目业务、廉政、保密、安全工作的第一责任人,应当参与审计实施过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22426.html
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审计判断审计判断(2021)
国际审计准则的制定机构是国际会计师联合会。
A、正确
B、错误
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在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
A. 正确
B. 错误
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对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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商业银行应分配原则上不少于员工总数的2%的内部审计人员。
A. 正确
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尽管审计师可以根据需要,利用专家协助工作,但应对利用专家工作结果所形成的审计结论负责。
A. 正确
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
A. 正确
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审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。
A. 正确
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经济效益审计的“3E”是指的是:经济性、效率性和效果性。
A. 正确
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内部控制中控制活动要素包括业务授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、实物控制、独立检查共5个部分。
A. 正确
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审计组实行组长负责制,审计组组长是审计项目业务、廉政、保密、安全工作的第一责任人,应当参与审计实施过程。
A. 正确
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