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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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内部审计的督导工作应贯彻于审计准备阶段的所有事项中。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
在收入截止测试中,以账簿记录为起点的审计路线,以防止少计收入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22418.html
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逆查法的优点是全面细致,不容易遗漏错弊事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2241d.html
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审计准则规定了审计职业责任的最低要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22431.html
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统计抽样建立在一定的理论基础之上,具有科学性,因此,它能够减少审计工作过程中的专业判断,并逐步取代审计人员的专业判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22405.html
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内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2240c.html
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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240b.html
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审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2243b.html
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审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22435.html
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审计人员收到的函证复函属于亲历证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243a.html
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22400.html
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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
内部审计的督导工作应贯彻于审计准备阶段的所有事项中。
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在收入截止测试中,以账簿记录为起点的审计路线,以防止少计收入。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。
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审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险。
A. 正确
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审计人员收到的函证复函属于亲历证据。
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
A. 正确
B. 错误
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