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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2021)
审计人员擅自调整、修改、删除稽核报告中反映的问题,致使上报的审计报告不真实、不完整,但未造成后果的给予稽核人员罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22432.html
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以询问的方式取得的审计证据属于口头证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240e.html
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审计部负责全行审计制度的制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22429.html
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离任审计是干部离任的必经程序,可以先离任后审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22404.html
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商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22423.html
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计算机审计中的信息系统审计包括信息系统建设管理情况审计、信息系统应用绩效情况审计、网络和信息安全情况审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22430.html
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22409.html
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审计师可以改变审计风险和检查风险的实际水平,但无法改变固有风险、控制风险的实际水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22434.html
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审计准则是执行审计工作应该遵循的规范,是判断被审计事项是非优劣的标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22401.html
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编制审计工作底稿属于审计准备阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22404.html
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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22414.html
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审计判断审计判断(2021)
内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
A、正确
B、错误
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审计人员擅自调整、修改、删除稽核报告中反映的问题,致使上报的审计报告不真实、不完整,但未造成后果的给予稽核人员罚款。
A. 正确
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A. 正确
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A. 正确
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。
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审计师可以改变审计风险和检查风险的实际水平,但无法改变固有风险、控制风险的实际水平。
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审计准则是执行审计工作应该遵循的规范,是判断被审计事项是非优劣的标准。
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编制审计工作底稿属于审计准备阶段。
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