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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
题目内容
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判断题
)
内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242c.html
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编制审计工作底稿属于审计准备阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22404.html
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审计档案管理属于审计管理的基础工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243b.html
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《中华人民共和国审计法》开始实施的时间是1995年1月1日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22411.html
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重要性越低,需要的审计证据越多,审计证据越多,审计风险越低,所以重要性与审计风险呈正向变化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2241d.html
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银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22419.html
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由多名审计人员共同查证的审计事项,应当由审计组组长签名确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22407.html
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描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2240b.html
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顺查法一般适用于业务规模较小,会计资料较少、存在问题较多的被审计单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240c.html
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22409.html
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审计判断审计判断(2021)
内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
A、正确
B、错误
答案:B
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
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A. 正确
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重要性越低,需要的审计证据越多,审计证据越多,审计风险越低,所以重要性与审计风险呈正向变化。
A. 正确
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A. 正确
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由多名审计人员共同查证的审计事项,应当由审计组组长签名确认。
A. 正确
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描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。
A. 正确
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顺查法一般适用于业务规模较小,会计资料较少、存在问题较多的被审计单位。
A. 正确
B. 错误
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。
A. 正确
B. 错误
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