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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2021)
内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2240c.html
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即使注册会计师严格按专业标准的要求执业,审定后的会计报表中存在错报、漏报事项,注册会计师同样应承担法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22401.html
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从可靠性看,函证的回函比内部审计证据更可靠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22406.html
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程序分析法是绩效审计中常用的定性分析方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242f.html
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中国注册会计师协会是行业纪律组织,不承担行政管理职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2241c.html
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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22424.html
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在配置行业审计资源时,原则上,审计中心不参与对驻地所在农商行实施的审计项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22421.html
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国际审计准则的制定机构是国际会计师联合会。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22403.html
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项目审计计划是对具体审计项目实施中的重要性和审计风险所做的综合安排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240a.html
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审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的过程称为数据转换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22439.html
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审计判断审计判断(2021)
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。
A、正确
B、错误
答案:A
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A. 正确
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项目审计计划是对具体审计项目实施中的重要性和审计风险所做的综合安排。
A. 正确
B. 错误
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审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的过程称为数据转换。
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