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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
题目内容
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判断题
)
审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。

A、正确

B、错误

答案:B

审计判断审计判断(2021)
国际审计准则的制定机构是国际会计师联合会。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22403.html
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商业银行应分配原则上不少于员工总数的2%的内部审计人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22416.html
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22418.html
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审计人员收到的函证复函属于亲历证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243a.html
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审计人员擅自调整、修改、删除稽核报告中反映的问题,致使上报的审计报告不真实、不完整,但未造成后果的给予稽核人员罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22432.html
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在测试现金的挪用补空时,可以列出报表日前后数日内的银行转账,并追查每笔交易的会计记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22433.html
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22400.html
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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2241f.html
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242c.html
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银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22419.html
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审计判断审计判断(2021)

审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
国际审计准则的制定机构是国际会计师联合会。

A. 正确

B. 错误

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商业银行应分配原则上不少于员工总数的2%的内部审计人员。

A. 正确

B. 错误

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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。

A. 正确

B. 错误

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审计人员收到的函证复函属于亲历证据。

A. 正确

B. 错误

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审计人员擅自调整、修改、删除稽核报告中反映的问题,致使上报的审计报告不真实、不完整,但未造成后果的给予稽核人员罚款。

A. 正确

B. 错误

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在测试现金的挪用补空时,可以列出报表日前后数日内的银行转账,并追查每笔交易的会计记录。

A. 正确

B. 错误

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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。

A. 正确

B. 错误

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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。

A. 正确

B. 错误

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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。

A. 正确

B. 错误

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银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。

A. 正确

B. 错误

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